可以单独的开一张a材料的负数发票

老师您好,A公司买给我们AB两种材料,但是发票只开了A的品相总金额相等,这种发票需要退回吗?
老师,咨询一下:A公司自购原材料以后,送到B公司进行加工,B公司提供加工服务并向A开具加工费的发票。现由A公司采购原材料,然后出售给B公司(A向B开具出售材料的发票),B公司收到材料加工后,向A开具材料和加工费的发票(实际就是材料金额不变),结算价款就是A向B支付的加工费(例如A销售100元材料给B,并向B开具100元的材料发票,B收到材料后加工,加工费10元,B像A开具110元的发票。A实际像B支付10元加工费)。老师这种做法在税务上能说通吗。
老师,购进的材料总金额是由abc三种材料组成的,发票开的金额是三种材料的总金额,已经入账了,后面a材料有问题退货了,能单独的开一张a材料的负数发票吗
比如收了张三客户的工程款,相应的出张三的材料款,就是有些材料商没办法开发票,就导致和实际材料不一致,我就按有发票的金额入账做成本吗?
老师您好,我们支付30%材料的预付款,但是我们合同内容里有从A到f,7项材料,但是这次预付款发票只开了a-e项材料,并且还出现a材料是合同金额的24%,b材料是对应合同金额的100%,其他材料以此类推,这种情况还付款吗有没有什么风险
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
员工的离职经济补偿金是选在什么时间申报的?比如今天发放的
老师,你好,我们是高新技术企业,我申报5月增值税时,系统这个月怎么不自动弹出加计抵减税额了呀
朴老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
有老师了解江西于都跟江西兴国这两个地方吗?是有税收优惠还是有什么补贴政策?适合什么样的企业?有什么要求?
老师,我想问一下江苏徐州丰县,社保基数5000月,个人承担咋计算的,可以写一下吗?顺便问一下,然后公司给员工由4952社保基数变更为5000,能以前月份的差额,公司已补缴了,那我现在6月份了,但是个税系统是5月,实际申报提交的是员工4月份的工资,能我在个税系统填,因为做了社保基数变更。我填多少?在个税系统的养老,医疗和失业那栏各填多少?
4月申报工会费的申报表和完税证明怎么在电子税务局补打
老师,我们小规模纳税人,26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000,和26.4月工资4000,那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资,员工A的本收入应该写多少? 1、写7000元实发工资吗? 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ? 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38? 4、还是应该填多少?
老师,请问有固定资产管理和固定资产编码的相关资料吗?想参考一下,谢谢!
负数发票要有红字信息表的
是的,负数发票要开红字信息表的
单独开一张a材料的负数发票,红字信息表是用之前开的总金额里面把a材料单独挑出来红冲?
由于退货,需要填红字信息表,要有附件来佐证这个表吗,如果需要是什么样式的,需要对方都盖章吗
对蓝字发票进行部分红冲时,有何具体要求? 答:除问题56所述几种特殊情形外,对红冲原因选择销货退回/服务中止/销售折让,或蓝字发票状态为“已部分红冲”的,允许多次冲红该张发票。具体要求如下: (1)已进行销货退回/服务中止/销售折让开具红字发票的部分冲红的,允许更换申请方再次申请红字确认单,但申请原因只能选择销货退回/服务中止/销售折让; (2)部分冲红允许删除项目行,即仅对部分项目进行红冲。 销货退回,只允许修改数量,自动计算金额和税额,不能修改单价,不能直接修改金额;如蓝字发票没有数量仅有金额,则允许修改金额,税额自动计算; 服务中止,允许修改金额和数量,不能修改单价,自动计算税额; 销售折让,选择需折让的商品行,录入折让比例或金额,不能修改单价和数量,税额自动计算; (3)累计开具的红字发票票面记载的数量、负数金额、负数税额绝对值,均不得超过原发票票面记载的数量、金额和税额。
老师,已经认证的发票,对方可以自己开红字信息表吗?对方单独开了一张a材料的负数发票,之前认证过的发票还要做进项税额转出吗
就是对方开红字信息表,原因;销货退回
之前发票认证过了,对方也是能开红字信息表的,原因:销货退回,我收到发票做进项税额转出,是这样吗? 我在网上看到小黎老师说又认证单位开具红字信息表交由销货单位开具红字发票入账
就是你说的那样子的。销售方开红字发票时直接红冲A材料就是完事了