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老师,员工出差的交通费,没有固定的标准,实报实销,是按差旅费还是可以统一管理费用~交通费,

2023-08-28 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-28 15:50

你好,是按差旅费的哈

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你好,是按差旅费的哈
2023-08-28
差旅费是出差报销的,交通费就是日常市内交通费用
2023-11-29
市内办事是报销单,外地出差才是差旅费报销单
2023-04-28
出差吗,出差做差旅费下面
2020-08-17
同学,因公出差报销应该根据部门计入成本、费用,如果是行政管理部门的计入管理费用。员工凭票报销2000元,其他的5000元可以计入其他应收款。
2020-09-09
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