在开的发票里边先正常开背包,然后再折扣掉,就不用视同销售,直接结转背包的成本

你好老师,我们公司是工程公司一般纳税人,跟对方签的合同是包工包料的,材料我们买进来又卖出去,我没有做过一般纳税人的账务,这个成本要怎么结转,有没有相关的账务学习课程推荐一下,谢谢
老师你好!想问一下过年年会红包和开年红包以现金的方式发给员工,如果想入账要怎么处理,需要报个税吗,谢谢
老师请问如果公司购买包材,入库数量110个,其中10个为赠送的,这10个我应该怎么做账务处理呢?
老师,你好!我想问一下,如果买学堂的课送了一个背包,赠送的包包怎么做账最好?谢谢老师
老师下午好,平台赠送的红包金额直接充值到广告账户余额中,后来赠送的红包也用掉了,我的问题是,收到赠送红包入哪个科目,用掉之后分录又怎么写呢?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,就是总共开3行,一行课程的费用,一行背包的正数,在下面一行把背包用负数这扣掉,是吧?这样不用去分摊包包和课程的公允价,因为两个税率还不一样,分摊也不划算是吧?分摊会交13%税率;那如果有些学员不开发票的怎么处理呀?
开发票的就是那样处理,不开发票的也开出来放一边就是
我们送出去了8000个背包,开的人不多,那我要开很多发票了
不开发票就按要按视同销售处理。
如果不开票,税务是不是就会判定视同销售,那如果我平进平出这样可以吗?
视同销售时账务处理 借:销售费用 贷:主营业务收入 不含税进价 应交税费-应交增值税-销项 借主营业务成本 贷库存商品 不含税进价
老师,是不是实际工作中,大家都是按照进价成本确认收入的,其实我们视同销售没有收到钱,我能直接 借:销售费用 贷:库存商品(不含税进价) 贷: 应交税费-应交增值税-销项
是的,就是那个意思的哈。为了申报增值税和所得税,就是我写的思路
好的,明白了,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。