同学,你的印花税哪一个是按次申报,

老师:请问下印花税在哪里申报?我们是按次申报,一年只申报一次
按次申报印花税,申报完不能更正吗
老师,按次申报的印花税,能不能在每个月月底那天,把一整个月发生的相关需要申报的印花税,合计申报啊?不在月底那天也行,可以把次数繁多的业务合并一次申报吗?
老师 为啥我每次不会申报印花税 小规模 季度申报 本月申报4-6月的零申报
老师好,印花税按次申报,为啥我报不完,每月只能报一次
我们矿上的运输公司,给我们运土石方,我们代发司机工资,这部分工资咋入账,个税谁扣
甲方代付一部分工人工资社保,然后从工程款中扣除,这个分录咋做?个税一般谁来扣?
老师前任会计交接账时,初始建账套的应交税费—未交增值税设余额14679,是上年的,实际税务都已经交税了,只是初始建账直接把销项税额14679写在未交增值税科目余额上,而没有做销项税额转出的会计分录,这个怎么调账?
老师,验资报告是以前保留的这个东西,还是现在用,现在要去找会计事务所现做?
老师好,问下房地产公司, 2017年售房,首付款己开票,按揭款没开票,两者做账都列入收入且交完所有税。现在2026年5月开按揭部分发票,入账怎么处理?税局会要求做什么?
老师,税务发了自查通知书叫企业自查,这个什么异常吗?
老师,我想问一下就是付房租一次性付了三个月的怎么写分录,然后按月分摊啊,
老师,关于企业在企业所得税汇算清缴时,工资计提数高于实发数的部分需要纳税调增,这个规定有什么依据吗?
老师,发生的捐赠支出不是公益性捐赠支出,在企业所得税年度汇算清缴时如何处理呢
去年的印花税今年1月已经交了款,但该印花税所属期选在26年1月,导致去年报表填了税金及附加多,实际缴纳数少,要怎么处理?
是我租冷库,冷库月中给我开一次发票,然后我再往出租,月底再开一次发票,这个印花税应该怎么申报
同学,两个金额合并申报
是这样的,比如7月10日 ,我得申报4-6月的印花税,然后就不能再申报印花税了,电子税务局显示已申报
同学,你找到你的专管员,给你更改季度申报