你好,按次申报是在发生的15日之内申报
6月份我们公司请的记账公司会计按次报了一次印花税,7月份发生了业务我零申报印花税,8月份我申报印花税能不能把7月份的在8月份申报的一起补起
老师我们公司的印花税是按次申报,这个月一共开了4次发票,现在把4次总金额一次性申报掉可以不?
老师,公路运输行业的,税务局没有核定印花税,但是一个月度终了后都有按次自行申报印花税,那现在新的印花税是按季来报的,要不要找税务局申请核定按季的印花税,还是继续按次自行申报
老师,请问按次申报印花税,可以选择某月其中一日把所有的合同一起申报吗?这样是和合同发生期不一致,但是不想逐个申报,也没有核定印花税
老师,印花税按次申报的话,是每次发生了合同购销就要报吗?还是可以汇总到一个季度或者一个月一次性报?
怎么作废之前开具的纸质发票,开发票的税盘已经注销掉了,那要怎么作废
公司买车,停车位费用,计入什么科目
购进的红酒说是招待、摆台以及甜点使用的,这种咋做区分啊
咨询下:银行账户大额出款,公对公,目前需要提供合同或协议吗?
老师,请问公司购买酒水作为业务招待费,在购进和领用时需要缴纳印花税吗
老师,企业应付款转营业外收入,财报怎么改?
老师想问下24年11月收到一张普票,次年6月对方又把这张票冲红了,重新补了一张专票,我们这边要怎么处理啊
老师你好!个税申报经营所得,到年底会按工资合并一起核算个税吗?
我们出口的结算方式是人民币,报关单也是人民币,请问,这个能报出口退税吗。
这个资料二,我理解不好,不应该是账上不能确认收入是0,税法说是收到货款记入当期应纳税所得额是20,应该是递延所得税负债才是,答案是递延所得税资产,帮忙求解,谢谢,详细一点哈,谢谢老师