你好,你们买来是做什么用的?开的是农产品的是吗?就是自产自销农产品,如果你销售出去,正常交税的可以抵扣。

认证系统上是显示通行费电子发票,开的发票是浙江增值税电子普通发票,我勾选的时候是可抵扣税额加上去的?是不是做账的时候我要提现进项税额?????
新版增值税服务平台勾选抵扣进项这块,上面显示通行费的增值税电子普票,这也可以勾选抵扣进项税吗?
增值税发票综合平台上0税额的发票是不显示的不用勾选,现在单位作为数电票试点纳税人需要在电子发票服务平台的税务数字账户中勾选,勾选明细里出现了早期的0税额的发票显示未勾选。 请问我现在是放置不管还是在本期勾选呢,这些0税额的专票早期已入账了
一般纳税人进项开来的农副产品,票面税额为0,但是勾选平台显示有效抵扣税额450元,这个税额公司可以抵扣的吗?
发票上显示的是增值税普通发票,票面税额0元,增税税勾选平台显示可抵扣450元,发票上写着是自产自销的
老师,工程名称为双龙产业园丙类工业厂房建设项目(3#地块)室外工程专业分包,现在开发票,是开成厂房建设工程款还是直接建筑服务*工程服务就行?是不是不能笼统开工程款,要具体到安装还是修缮?
老师!计提每季度企业所得税我做的分录是借所得税费用 贷应交税费-应交企业所得税 汇算清缴发现还要补交219.6做的分录是借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 帮我看看对不对?
在实操过程中,怎么进行报税
老师,我们是小规模,业务是矿井掘进,巷修,维护等相关工程,劳务清包工。原来开票是建筑服务一劳务费。新规下开票用哪个合适?
每月计提的工资金额数据从怎么提取的?老师
我公司是一家先进制造业企业,一般纳税人,拥有高新技术企业资格证书,出口了一批免税货物,请问我公司出口征税货物对应的进项税额能否加计抵减?
@董孝斌老师,我想咨询一下 我们公司是高新技术企业,但是我们研发的项目,年初无法立项和明确具体是啥,一般都是2025年结束以后,2026年初才会去根据去年的研发知识产权情况去编辑研发项目,这样的话我们财务在平时入账的时候无法准确归集到具体的研发项目上面,只能归集到一个整体研发费用科目下面,等到年度结束以后才去调账,这样就导致我们的工作一直是滞后的,也没法整理装订凭证,实操中这样的问题怎么解决?
老师,我们有一辆车出租出去了,月租金4500元,这辆车正常每月计提的折旧费是2671.35,按季度收取租金。请问其他业务收入,是在收到钱的时候做账吗?对应的其他业务成本怎么做账?因为对方可能会延迟付款,并没有严格按照合同里的时间来付款
请问老师,残疾人退增值税的政策,比如说安置的残疾人可以抵7万的税,但是本月我交增值税8万,能退7万是不?
老师您好,现在我们公司用私人账户发工资,并且这个发工资的账户不是我们公司法人的,劳动关系也不在公司,这样有税务风险吗
就是买来销售的,开的是肉及肉制品鹅肉
你好,你销售出去免税吗?免税的话对应的进项就不要抵扣了。
不是的,销售出去是缴税
那就可以抵扣9%。票面的金额乘以9%。