您好,这个是不需要了,这个只是预付的,做预付账款
老师好!我们是施工单位,已于2019年向建设单位开具了200万的工程款发票已收款并结帐,2021年1月建设单位给 我们施工单位发过来一张工程结算审查表工程款审定金额人180万,也就是建设单位多付了20万元,要求我们返还,请问老师 ,我们应该怎么办?
老师,你好!请教个问题?我们施工单位开设民工专户专门发放民工工资。我给民工发工资未取得劳务发票,会计让我做凭证借:工程施工 贷:银行存款 借:其他应收款 贷:应付账款 那如果拿到劳务发票后,凭证该怎么做呢?
老师,我们让施工单位给建设办公楼,让我们支付了农民工预储金,请问这给我们发票吗?什么时候给呢?我们应该借:在建工程还是预付款,贷:银行存款呀?
老师,你好!请问下我们施工单位给民工发工资,在没有取得劳务发票时我们会计让我凭证这么做,借:工程施工 贷:银行存款 借:其他应收款 贷:应付账款 现在取得劳务发票来冲上面的账时,应该怎么写分录呢?
老师您好!我们公司正在建设水电站工程,我们是甲方,发包给建设单位A公司,A公司分包给各施工队,但是我们公司领导要求直接给施工队付工程款,然后工程款再从A公司要回来,请问下老师这支付的工程款应该如何做分录呢? 借工程施工分包款,贷银行存款,出一个委托书,委托收款证明。 不应该是委托付款吗?
以前年度错把还银行贷款利息,做成短期 借款需要做什么分录调整?
电费分割单什么情况下用
老师好,外贸企业确认收入都需要什么资料?
老师您好,我们公司订购原料合同付款都是我们公司,不过发货是发给老板名下的另一家公司,这个怎么账务处理呢
如果工资给某个员工算多了,且已经申报个税,要怎么弄呢
请问第一季度季报是交了税金,第二季度又亏损,那第二季度季报是直接0元税金还是会显示要退税呢?
请问老师,一般纳税人公司,2024年采购配件金额1000元,税130元,合计1130元,进销存系统入库时当时单价暂估用的含税价,总账借:低值易耗品1130,贷:暂估应付款1130.没有去掉税额。后来收到专票时冲暂估应付款1000元,现在账面暂估应付款账面有贷方余额130元。现在25年怎么调账?
你好老师我对财务报表看不明白,他们之间有啥关系我不明白我怎么才能知道他们之间的勾稽关系
个体户缴纳个税按照什么比例啦?有没有什么优惠啦?
请问:注册资金实缴1万,钱一直在账上没花掉,资产负债表货币资也是1万对吧
那请问什么时候给我们开发票吗?会给开发票吗?
会,等到完工了是开的
我看百度有的是记录为借:其他货币资金,有的是借其他应收款,有的是预付账款,请问这都依据什么记录呀?哪个更准确呢?
预付账款这个更准确的