你好,不是的,是你的所有明细余额加起来的。

请教下,资产负债表中应付账款用负数表示的话。是不是可以理解为这在没重分类下 因为最后应付账款余额出现借方余额 所以填到报表上用负数表示了?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师您好!请问下我账上应付账款科目余科是贷方635476元,但是体现在资产负债表上面显示应付账款金额650476元,预付账款15000 这个对吗?为啥呢?
老师,帮我解答一下,这个其他应付款反应的科目是负债类,但是在这体现的是一个合计数,在负债表上显示这笔款是因为做的凭证最后在账上显示余额是这些吗?
老师,我想问下,我看到外账1、余额表没有其他应收款这个科目,但负债表有显示金额的? 2、未分配利润和其他应收款的余额数对不上负债表的数的? 我想了解外账的做法为什么是这样的
各位老师,大家好,法人可以和公司签订劳动合同吗,公司就是法人的,可以给法人补交往年社保吗
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
实际单位成本为什么是含税的,进账税额不用减去吗
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
甲方给我们的分包方代发工资 我们问分包方要发票或者把工资报进去都可以对吧
那个报关年审具体怎么申报,有没有具体流程
就比如说这笔,是显示账上其他应付款还有2144.8,其实我知道这笔钱是报销费用的,但是这笔款不能给那个相连接起来对吧
是的是的,不可以的,因为这个需要重分类,你看一下你下面那个有借方金额,这个借方金额需要分类到其他应收款里面去
好的老师我明白了
不用客气,工作愉快。
终于知道重新类是怎么回事了,原来老师课堂上讲过的,晓得了
不用客气,工作愉快。