同学,内账如果少可以25号一起做,税就正常做进去
我是做内账,没有价税分开算,也就没有计提增值税之类的税,在支付税费时记的税金及附加,这样的在年底也要计提所得税吗?如果计提那计提的也和外账1月份实际缴纳的对不上呀,那我是按外账1月份实际支付的税计提吗?
老师好,我们是一般纳税人,做内账时产品入库和销售出库都是按价税分离来做账的,现在外账每月缴纳的增值税和附加税,内账记在了已交税金,一直挂着,上任会计说税不影响利润,算利润时不用管交的增值税,确认是这样吗,实际钱是支付出去了,这部分实际交的增值税影响利润吗,要转到费用里吗?
老师,正常让对方开票,付税点,是不是货款乘以税率,一个做外账的说如果等收到发票再付款,就要税外加税了,也就是含税价再乘以税率付税点,是这样吗
老师,政府部门做账是不是也和企业做账一样?该报增值税就报,企业所得税也要报,个税这些都要报?
老师,内账是不是不用根据25号的时间开始做账啊?还是和外账一样做?税也正常做里吗?增值税所得税个税附加税等这些税
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
好的老师,老师包装物:塑料厂生产农膜的,生产加工销售,这个税率是多少?我查了半天没看明白到底多少
这个是13个点的税率,同学,一般纳税人