月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 =100770-(20560-500)=80710已交增值税六万元, 借:应交税费-增值税-转出未交增值税80710 贷:应交税费-未交增值税80710 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税80710 贷:银行存款20710 应交税费-预交增值税60000

某公司12月增值税进项税额883165元,销项税额抵减1600元,已交税金300000元,销项税额1134034元,进项税额转出453900元,试确定本月“应交税费-应交增值税”余额,并进行结转。
据企业本月发生销项税合计84,770元,进项税转出2万,4578元进项税,20,440元已交增值税6万元计算,该企业本月应交税费,应交增值税账户的余额。
清华园食品有限公司2021年11~12月发生如下经济业务:(1)2021年11月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。2020年7月份,公司交纳6月份未交增值税50000元。(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050,月末转出未交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050月末转出交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
(2)2021年12月份,公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款510050。(3)2021年12月份公司当月发生销项税额合计525200元,增值税进项税额转出合计29900元,增值税进项税额合计为195050元。当月实际交纳增值税税款310050月末转出交增值税。请应用所学知识分析以上业务,并进行会计核算处理。
老师,最近收到国税要调整社保短信,有些企业是收到短信的同时还让去开会,让调整到80-90%,只收到短信没通知开会的,难道是按100%调整吗
老师您好,双方都是增值税一般纳税人,委托方发出一批原材料委托加工,成本100万,加工费10万,增值税率都是13%,消费税率10%,加工完成后收回直接出售,商品入账价值如何计算?如果双方都是小规模纳税人,增值税率3%,消费税率10%,消费税如何计算
老师好!二三年的进项票当时做账做了费用没有认证,现在认证可以吗?账务上还用做什么?
老师,有个员工25年到今年3月都没给缴纳社保,他是大学生实习的,但是今年毕业了,1-3月需要给补缴纳社保吗,主要他4月离职了。
老师你好,我们公司窗子漏风找人给窗户打胶这个我们应该收到的发票上商品的名称是啥?给我们开劳务发票还是什么发票?他说保质期20年,能在备注栏备注上吗?
您好老师,想问下如果公司25年暂估了47万的费用。但是26年5月31号前,又无法取得发票。公司老板又不想调增申报缴纳税款。那需要有什么办法可以操作吗
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?
找郭老师回答问题,老师啊我20年有一笔嗯就是管理费然后把所得税汇算的时候他是个白条所得税汇算的时候忘调整了怎么办
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?