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借固定资产清理300 累计折旧700 贷固定资产1000 借无形资产200 累计摊销80 贷无形资产280 借固定资产800 应交税费-应交增值税-进项税额104 固定资产清理300 无形资产200 应交税费-应交增值税-销项税额83 银行存款21 资产处置损益100 ​老师这个第3小问,我这么做的分录可以么?考试会扣分么?

借固定资产清理300
   累计折旧700  
    贷固定资产1000
借无形资产200
   累计摊销80  
    贷无形资产280
借固定资产800
应交税费-应交增值税-进项税额104
固定资产清理300
无形资产200
应交税费-应交增值税-销项税额83
银行存款21
资产处置损益100
​老师这个第3小问,我这么做的分录可以么?考试会扣分么?
2023-08-30 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-30 14:26

您好!很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2023-08-30 14:31

您好,这个分录不行的, 第2个分录 (借无形资产200 累计摊销80 贷无形资产280)借方无形资产,贷方也是无形资产有问题。另外您的分录把资产处置损益计算都不对了,固定资产公允500减账面300的处置损益是200,您的分录里只有100了

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您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-08-30
首先啊,因为固定资产清理的话,它就还有一个步骤,就是要把固定资产清理转到资产处置损益。然后领了个无形资产的话,虽然说他是直接贷无形资产的原则,但是它同时还带了资产处置损益,资产处置损益和无形资产加起来就是公允价值。
2022-08-26
可以的 可以 借银行贷其他业务收入,应交税费 借其他业务成本贷累计摊销
2020-08-27
你好,资产处置损益有余额,固定资产清理没有
2020-11-19
你好,学员,这个没问题的
2022-03-29
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