同学你好 这个可以入账的

老师,收到一张增值税普通发票,购买方上面只填了“名称”,其它的“税号、地址、电话、银行账号”都没有。这张发票能作为成本用吗?
老师:1、全电发票现在是就试点,那如果全部实行,那是我们就换个平台开还是新注册的公司才是全电?2、现在开好直接到对方系统,那全电报销的话怎么办?让自己这边的会计打印报销吗?3、全电票面没有地址跟账号,那汇款要零时跟对方要账号吗?4、一般纳税人,只要是福利类发票,如餐费、旅游、工作服等都不能开专票进来抵扣吗?
为什么对方开的电子专用发票销售方和购货方只有名称和纳税识别号,都没有地址电话和开户行,这种电子专票可以吗
收到的普通发票里对方在地址电话一栏里只填了地址没填电话可以使用这张发票入账吗
老师,我去年收到对方去税局代开的发票,现在对方说税局打电话说这家公司开的发票没有备注工程名称和地址,需要我把发票退给他们,他们要去税局红冲从新开具,那我到时候把他们红冲的发票还有新开的发票放到去年的账里面可以嘛,因为我去年也抵扣税金了,也结转成本了
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
现在没有以前那么严格了是不老师?以前好像都需要写才行。
看收票方 可以抵扣就可以用
对了,朴老师,还想问一个,报关单上显示保费500元,但货代那边垫付并且不需要我们付这个钱,财务该怎么记账。
这个钱客户付给你们吗
客户也不付给我们。
就是这笔费用是真实存在,只不过是货代那边付了钱,也不找我们要这笔钱,客户也不付我们,但是报关单上有显示保费500元。我们是cif方式。所以不特别清楚这笔该怎么记账了。
1. Cif确认出口收入: 借:银行存款——外币户 贷:主营业务收入——出口业务收入 2. 支付运保费: 借:其他应付款——运保费 贷:银行存款——外币户 3. 国外运费、国外保险费冲减收入: 借:主营业务收入——出口业务收入 贷:其他应付款——运保费
所以第一笔分录金额是按照报关单上的销售金额计入的,不用扣减保费那些。到第三笔的时候进行冲减,那开发票呢?是按照扣减保费后的进行开销售发票?还是直接根据第一张进行发票?
按照扣减保费后的进行开销售发票
老师,为什么要先计入其他应付款科目呢?有点不太明白。 是否可以直接记一笔: 借:银行存款 贷:主营业务收入(扣减保费那些) 贷:销售费用 (保费这些金额) 实际支付运费那些时, 借:销售费用 贷:银行存款 这样子呢?
同学你好 CIF你们不能计入销售费用
为什么呢老师?有点不太理解。如果是C&f就可以记销售费用?
Fob情况下计入销售费用