都不可以的,不能税前扣除。

老师,您好,请问公司租用个人的车辆,车辆保险费和车船税都有公司抬头的发票,可以在企业所得税前扣除吗
老板的车租给公司用,签的有汽车租赁协议,这个车是电车,现在用公司抬头开的,你看这个发票有供电服务费,电费,这种做,管理费用-汽车费用吗?平常我们公司跟他这个汽车相关的是放在这个科目的
老师,法人买车辆保险,之前有个跟公司签的租赁协议,现在保险公司不给开公司抬头了,只能开个人发票,请问这种还可以到公司报销吗?
老师,法人买车辆保险,之前有个跟公司签的有租赁协议,现在保险公司不给开公司抬头的发票了,只能开个人发票,请问这种还可以到公司报销吗?
请问,老板的车买保险,在公司报销,签个用车协议可以吗?谢谢
老师您好!请问我们招待客户,客户有规定,交来的餐费钱,可以冲销业务招待费吗?
老师,印花税不足一元,税局显示应交是零,帐务上怎么处理
老师,研发费用是需要加计扣除吗?
这个月的进项票多了 我可以入账 进入待认证进项税 照样算成本 等到下个月的在抵扣 这样的账务处理可以吗
董者量,刚刚银行那边的人说不行,晕,他们说那收入尽量按我之前发的那电费收入的来去做,主要是把主营业务成本和费用就做到一年不超30-40W就行,因为我们的是电站,没什么成本的,就只有两三个的工资和一些土地的租赁、维修费用,净利润就可以做到400到500左右,不超500就行,要麻烦您重新再调整了,还真给你说对了,银行贷款的这些报表不是一两次就能调好
老师,公司是经营福利院食堂的,每月给医院老人开生活费发票有200多张,这些发票都要打印出来吗,还是只打印一个发票统计表就可以?
老师,要去一家公司面试,对方有40家小规模0申报,在税务局可以做到批量0申报吗
老师请问一下,因公司历史遗留问题,现在从发给公司的领导的工资里面扣除一部分用来支付以前欠的货款,这个分录怎么做
我们公司是一般纳税人,23年新车购入一台商务用车,购进的时候抵扣了增值税,现在转手卖给个人,购买方为个人,卖出时公司给个人开具了13%的增值税专用发票,但是二手车市场又再次以公司名义给个人开具了二手车销售统一发票,这个发票上面无增值税税额,现在公司申报增值税,系统提示有这个发票未交税,我这个还需要再次缴税吗,这样不是重复缴税了?并且申报增值税的时候,需要把这个发票的金额加上去吗,还是加上去后按免税货物销售申报?
游戏开发公司注册商标的费用支出能入无形资产吗