同学,你好 我需要计算下

您好老师,我是一般纳税人非加工零售业,上月税务联系说需要退留抵,5月底退到银行账户,现在申报5月份的增值税,我开具税款5万,进项2万,现在需要缴纳3万增值税,问题来了,之前因为有留抵我不需要缴纳增值税,所以附加税是0,现在我需要缴纳3万的附加税是多少?如何计算,求解谢谢老师
老师你好!我公司是一般纳税人,有公司汽车转买给个人并取了二手市场的销售发票。请问:1.凭二手市场的发票,是需要纳税申报?申报系统里是有票申报,还是无票申报?2.二手市场发票价格偏低,公司系统里补开点销售可以吗?二张发票是不同金额,是合并计算申报,还是以大金额发票计算申报?请指点一下如何申报?
老师,请问一下,如果法人国内和香港都有成立公司,但是国内的公司没有申报个人所得税,那如果在香港申报,香港每个月的扣除额度是11000的,那如果每个月在香港申报个税1万,在香港还是不用交税的,那在国内会不会需要交呢?我们的是5000,汇算清缴加计扣除的话,应该也超了的
老师,请问外籍艺人在国内开了一场演唱会, 演出费40万,请问需要缴纳多少个税?如何计算并申报的?
老师,请问外籍艺人在国内开了一场演唱会, 演出费40万,请问需要缴纳多少个税?如何计算并申报的?
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?
公司申请商务局的信保费资助,款到账了 需要申报增值税吗
老师,像我们酒的话有兑奖的在里面,怎么做采购入库啊
我们公司是做用气发电的,需要计提安全费吗
老师,舞蹈培训机构给单位培训的舞蹈,培训费,选什么品名
老师,个税专项扣除赡养老人,可以抵扣多少金额
航空票:779.81(票价+燃油费)+70.19(增值税)+50(民航基金)=900.实际报销984,进项转出是多少
老师,我公司24年收到一张上游开进来的费用发票,现在税务说是有风险,要求企业所得税汇算调增处理,我们这边核实过后,这张发票是对方开错了,发票内容应该开货物明细,不应该开费用类发票,我方企业所得税汇算调增后,账面上该怎么处理
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师这题怎么做?11、 甲公司为增值税一般纳税人,因资金紧张向某理财公司贷款100万元,贷款期限6个月,到期还本无需支付利息,并签订相关合同。同时甲公司还需要向该理财公司支付与该笔贷款相关的手续费2万元,咨询费1万元,顾问费3万元,甲公司可抵扣的进项税额为( )万元。
应纳税额=收入×(1-20%)×适用税率-速算扣除数 =400000*0.8*0.45-15160=128840 由支付演出费的单位代扣代缴个税