借预付账款(不含税金额)应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 按月分摊 借管理费用 贷预付账款

老师您好,请问我公司出租房产,合同约定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6万,21年12月收到租金时缴纳增值税,分录是借:银行存款12.6万,贷:预收账款12万,应交增值税0.6万;22年1月开始冲预收做收入,分录是借:预收账款2万,贷:主营业务收入2万。请问21年汇算清缴时要填写“未按权责发生制确认收入纳税调整明细表”吗?如果要填写,请问”合同金额“"账载金额“和”税收金额“怎么填?谢谢!
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,请问下,如果提前收到客户一年租金了, 需要按月确认收入吗?分录怎么做?但是有个问题,我们已经开票给他了,是不是不能按月确认收入了,开票系统已经全额入销售额了
老师,请问下公司一年的房租发票到了还没付款,怎么做分录?房租是从4月份开始算的,五月份来的发票,我是从哪个月开始摊销呢?可以不可以一次性计入费用?谢谢!
老师好,请问,8月份支付一年的房租13万(从今年8.1~明年7.31),已经收到了专票。租金需要按月分摊吗?请问,收到专票的分录,和按月推销的分录,请老师详细说一下。谢谢。
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗
蓄电池30个300一个9000入资产吗?事业单位
麻烦问下5月份按照多少天来算23天吗
新开票规定充电服务开发票项目名称怎么填?
经营范围里有农业机械服务,可以开小麦植保吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师算 烟叶税时, 不论支付多 与 少 还是不支付 ,都得按 价外补贴 10% 计入 计税依据,这怎么理解
老师,我支付房租时 用的是: 借 其他应付款——xx公司,贷,银行存款。 我用改成: 借 预付账款——xx公司 吗? 然后收到专票写您给的分录: 收到专票:借 预付账款——租金,应交税费进项税,贷,预付账款——xx公司 是这样吗? 我支付时用的其他应付款,要改成预付账款吗?
对,这个可以改成预付账款的
好的老师,您看看我写的分录: 支付一年租金时: 借 预付账款——xx公司,贷 银行存款 收到专票时: 借 预付账款——租金 ,应交税费—进项税, 贷 预付账款——xx公司 按月推销时: 借 管理费用——租金 贷 预付账款——租金 老师是这样吧?
对没错的 就是这样做账的
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢