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老师好,请问,8月份支付一年的房租13万(从今年8.1~明年7.31),已经收到了专票。租金需要按月分摊吗?请问,收到专票的分录,和按月推销的分录,请老师详细说一下。谢谢。

2023-08-31 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-31 14:33

借预付账款(不含税金额)应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 按月分摊 借管理费用 贷预付账款

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快账用户3153 追问 2023-08-31 14:39

老师,我支付房租时 用的是: 借 其他应付款——xx公司,贷,银行存款。 我用改成: 借 预付账款——xx公司 吗? 然后收到专票写您给的分录: 收到专票:借 预付账款——租金,应交税费进项税,贷,预付账款——xx公司 是这样吗? 我支付时用的其他应付款,要改成预付账款吗?

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齐红老师 解答 2023-08-31 14:40

对,这个可以改成预付账款的

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快账用户3153 追问 2023-08-31 14:45

好的老师,您看看我写的分录: 支付一年租金时: 借 预付账款——xx公司,贷 银行存款 收到专票时: 借 预付账款——租金 ,应交税费—进项税, 贷 预付账款——xx公司 按月推销时: 借 管理费用——租金 贷 预付账款——租金 老师是这样吧?

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齐红老师 解答 2023-08-31 14:46

对没错的 就是这样做账的

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快账用户3153 追问 2023-08-31 14:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-08-31 14:49

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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借预付账款(不含税金额)应交税费应交增值税进项税额 贷银行存款 按月分摊 借管理费用 贷预付账款
2023-08-31
你好 先交了半年的房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   今年3月份又交了半年房租5万,借:预付账款,贷:银行存款   收到对方开过来10万的专票, 借:长期待摊费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 是从去年6月份开始补做摊销处理 
2023-04-13
从4月份就开始计入费用。 然后5月份来发票,把4月份的红冲或者不红冲,把这个发票复印一下,放在4月后面也行。 要是金额非常小的,可以一次性计入费用,不用分开行。
2023-07-06
借:预付账款 23000 贷:银行存款 11500 贷:应付账款 11500 这样记录你预付了一年的房租,并且还有部分未支付。
2024-10-22
你好,这个你借管理费用,长期待摊费用,贷应付账款 然后你支付了,借应付账款11500,贷银行存款。 下次支付的时候再做凭证。
2024-10-22
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