借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借管理费用 贷预付账款
上年的一笔长期待摊费用已经摊完了,这一年的待摊费用现在我们已经支付,但是票还没回,那我想问,这种情况下,这个月要做摊销的分录吗?还是等票回再摊呢
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
长期待摊费用,怎么确认摊销时点。就是我支付的时间和我收到发票的时间存在两个月的间隔。去年12月支付了一笔装修款,今年2月份才收到发票,麻烦老师帮我写个分录
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
老师,一项费用我支付了全年的,就是在一个月我支付了全年的企业厂房的管理费用,我需要按月分摊到所属的月份,请问这种情况,我分录怎么写呢?
老师,2024年汇算清缴别人报完了,在哪儿查找打印,我在一户式查询里,怎么找不着呢
下面这个题是交易费用怎么理解呀,它这个提示意思是如果这个交易费用是可直接归属于因为购买、发行或处置相关金融工具而增量的费用。就计入交易费用。后边又对增量费用进行了说明,是想说如果这个增量费用。和企业购买、发行、处置相关金融工具没有关系而发生的费用,那就是单纯的增量费用?有点没汰。理解他这句话。下边儿直接有给了增量费用的解释,上边儿也没看懂
请问老师:银行支出社保费14600,为什么帐要做成25080
老师,我们是维修厂,之前给客户办理一张储值卡,走的预收账款储值卡,现在客户消费了,老板让做成招待费,这个账务怎么处理
老师,我实操外账不行,我在哪可以学啊,去记账公司还是
我之前库存商品没设置二级科目,只设立了辅助核算,现在我想把整机和配件分开设,是不是需要重新设立账套?
速达3000_pro商业版V8.88怎么打印总账的时候按科目分页横向打印,我已经勾选了按科目分页打印,但是打出来还是全部在一起,也没有横向
老师,外贸企业cif出口海运费的会计分录怎么做?
老师,金融管理部门为什么可以对单位的会计资料实施监督检查
老师稳岗补贴是给员工的还是给企业的
不用预付这个,可以使用其他应付吗?
可以的,可以这么做的。
建议你选择其他应收款。
哦哦,这样子啊。可以解释一下吗
其他应收款他是资产类的科目,你用其他应付款容易出现负数