借预付账款,贷银行存款, 然后按月分摊,借管理费用 贷预付账款

上年的一笔长期待摊费用已经摊完了,这一年的待摊费用现在我们已经支付,但是票还没回,那我想问,这种情况下,这个月要做摊销的分录吗?还是等票回再摊呢
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
长期待摊费用,怎么确认摊销时点。就是我支付的时间和我收到发票的时间存在两个月的间隔。去年12月支付了一笔装修款,今年2月份才收到发票,麻烦老师帮我写个分录
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账
我是小规模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且对方开具了房屋租赁发票,我直接计入到了管理费用,没有分摊,现在我要怎么调账,我们软件没有以前年度损益调整科目,也增加不了,我要做哪些分录,,是不是还要调整企业所得税
不用预付这个,可以使用其他应付吗?
可以的,可以这么做的。
建议你选择其他应收款。
哦哦,这样子啊。可以解释一下吗
其他应收款他是资产类的科目,你用其他应付款容易出现负数