你好 根据合同而非发票
老师去年我做了一笔借:预付账款 贷:银行存款(这笔分录是当时预付的物业费用当时没开发票),今年10月份收到的去年这笔发票,那我现在再做笔什么分录才对,这个账才平呢?麻烦告知,谢谢。
长期待摊费用,怎么确认摊销时点。就是我支付的时间和我收到发票的时间存在两个月的间隔。去年12月支付了一笔装修款,今年2月份才收到发票,麻烦老师帮我写个分录
二月份支付了今年一整年的房租,金额529000,对方发票年底才会开过来。 所以我入账的时候, 借:预付账款,贷:银行存款 然后摊销一、二月的租金, 借:管理费用-租金 贷:长期待摊费用-租金 等后期发票到了,再冲预付 借:长期待摊费用-租金 贷:预付账款 麻烦问一下老师这样操作写分录可以么? 这样操作后,发票没到的话,长期待摊费用就是在贷方,填写资产负债表的时候改如何填写
老师,公司9月份装修厂房共装修2月时间,共26万元,11月开了20万元发票,分录是:借:长期待摊一厂房装修19.4万,应交税费-进项税6干元,贷:应付账款-XX公司。我12月份19.4万要做 长期待摊可以这样分录吗?借:管理费用-长期待摊一厂房装修19.4万,贷:长期待摊费用19.4万。第二个分录对吗?还是一点分36个月摊销。考虑12月份结转。具体怎么做分录老师!
请问老师,发生装修改造的长期待摊费用,前期只支付合同金额的97%,有3%质保金一年后支付,对方也没有开这3%的发票,待支付时才开这3%的票给我司,前期97%的部分已经在开始每月计提摊销了,那这3%部分的长期待摊费用支付后,金额怎么计提摊销呢?是从支付开始算还是和那97%一样的时间计算摊销费呢?谢谢
2月和5月分别收到客户的款项,所有款项已收,但2月未计收入或合同负债,5月才开票。2月未计无票收入,如果补在5月是正确的么?对5月增值税申报有没有影响?
老师您好,请问现在纸质的飞机行程单还可以计算抵扣吧
老师做账用申报表吗谢谢
老师这个月是6月份了,我问一下季度免增值税的优惠政策,我是不是得把优惠免征得增值税结转一下?怎么做分录的
老师,你好 我们公司是有限责任公司,股东有A,B,C,D 4个自然人股东,现在D要把股权转给A,这个款是怎么转呢 D要把股权卖给A 你是我们公司根据上个月月末未分配利润给D分红吗 然后 A把钱转给公司吗
老师能不能用价税合计减去价税合计?得到的是什么
请问,工商年报,从业人数是全年平均值,还是期末数?
老师,一般纳税人选择企业会计准则怎么选,是小企业还是企业呀
老师,我们公司银行账户被冻结了,老板用现金发工资。现在老板说社保的话,他只把公司应该付得部分给了,个人部分员工自己出,然后一起交给代理社保部门。这个分录怎么做呢?
劳务公司之前是先付款后开票 借预付账款 贷银行存款 但是现在他先开发票我这边后打款应该怎么办?还按之前的记法吗
比如合同3月份开始 收到发票5月份 那么建议从3月份开始摊销
借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:费用 贷:长期待摊费用