您好, 这个都是员工负担的 因为个税是发放工资的时候单位就提前抠出来了

老师,年终奖公司发的时候说已经扣过税了,现在报个人所得税汇算清缴,年终奖这部分是和工资和到一起报汇算清缴还是单独申报汇算清缴呢
老师,你好。对于个人所得税请教一下。比如某人在A公司的每月工资是5000不到一点,在B公司的工资是7000不到,扣除专项扣除每月2000,每月两家公司都不用缴纳个人所得税,但是年收入超过12万了,到时候汇缴清算的时候,是不是需要缴纳个人所得税?
老师你好,我想问下一个月社保所在单位有工资薪金所得,在兼职单位又有劳务报酬所得,他们都是分开预缴了个税,那么到年底汇缴清算的时候还会要再缴纳个税吗?
老师你好,我想问下一个月社保所在单位有工资薪金所得,在兼职单位又有劳务报酬所得,他们都是分开预缴了个税,那么到年底汇缴清算的时候还会要再缴纳个税吗? 比如工资薪金每个月2万元,社保所在单位是按照扣除5000元来预缴的个税,劳务报酬每个月15000元,劳务用工单位是按照15000*(1-20%)*20%来预缴个税,那么到年底汇缴清算还需要补交个税吗?
个人在税局开了劳务发票,这个个人所得税是单位代扣代缴,还是他本人自己在个税APP等年度汇算清缴的时候缴纳呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
哦,我们单位好像不是,举个例子,出纳月发张三5万工资,一年60万,肯定是超了,假设这个月需要缴纳个人所得税是1000,会计在给职工申报工资的时候报50000,后来税务系统三方协议扣10000税款,我就是出纳,会计是我上面那样申报的,是她报的不对还是我理解的不对,还是应该发4.9万,求解
这个就是按照工资五万来申报的,只是发放工资是什么按照4.9万发放
你的意思是出纳发49000,会计申报扣1000,合计工资还是50000是不是?但是我单位不是好像,因为工资是我发的就是50000,并没有扣1000,求解,这个1000单位走银行扣走了
那就是单位承担了,没从你工资里面扣
这个也可以单位承担啊?年底汇算清缴的时候应该谁承担
对,但是单位承担了汇算清缴的时候需要纳税调整
为啥,不懂每个月都是单位承担的,年底汇算清缴,调整什么啊?就是几项收入合计汇算,单位承担费用就行了,还调整什么?
因为这个个税本身是应该你自己承担的,公司给你承担了,这个并不属于公司的费用,所以不能扣除
不懂什么意思,这个不是公司费用吗?所以不能扣除是什么意思?
个税本身你自己应该交的这个你理解吗