您好,对的,就是这意思的
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
反正他出的投资款给我们了,我们也用掉了,但是他的投资款是给我们了,我们怎么来平账呢 我们之前垫付的固定资产做的分录 借应付账款100 贷银行存款 100
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗 我咋感觉这么做不对呢 发票的金额和付出的款项是能对的上的 我还是应该做营业外收入
老师打车出去为公司办事,还有我公司的电脑重装系统,这两个费用应该入在哪一个科目比较合适呀?还有明细科目
A公司欠B公司10万货款,双方债务重组,A还B8万的货物用以抵债,此时双方该如何做账务及税务处理。增值税处理老师讲的比较含糊,没太懂
老师,应交税费——应交增值税——进项税额账面金额小于电子税务局里面留抵税额了,从我入职的时候账就一直都是乱的找不到出处怎么处理
这个季度申报企业所得税不是需要填写“已计入成本的职工薪酬”和“实际支付给职工的应付职工薪酬”吗?这是我公司应付职工薪酬的明细科目,这些明细科目所有金额都要填写在已计入成本的职工薪酬里吗?
老师我想问一下,母婴用品我应该进实操课的什么类型看
跨区域涉税事项,每个地方都要交个税,企业所得税吗
老师,社保断交怎么才能领取失业金
老师,请问我们公司地面硬化,对方给我们开的工程款5万,我们计入什么科目比较合适?
公司有几个业务析块,老板要求分开做账,银行账户也是分开的,这样的话用系统软件也要分开建账套做还是一起做,哪个方案更好,请有经验的老师分析下,谢谢
在产品计入哪个科目下
摘要咋写呢
不对吧 是优惠给我退回来的
我钱都付完了 然后给我退回100 应该算是优惠吧
退回来就是把之前的分录,做一个反向的,这样就可以的
咋能呢 我都有发票了
钱和发票的金额是对的上的
您可以完整说一下嘛,是支付了应付账款,然后优惠100?
是 我都已经付出去款了 然后发票也给我了 然后优惠又退了100
那你要不然就直接做营业外收入,借 银行存款 贷 营业外收入
我就想问哪个是正确的分录 不是这个不行就做那个
营业外收入,这个就可以,因为是属于减免范围