您好,对的,就是这意思的
老师银行回单上前海人寿打了61.34给我们,我们每个季度都会买保险,这个是之前买多了,退回来的金额,我分录写成借银行存款61.34 贷应付账款61.34 借应付账款61.34 贷管理费用——保险61.34对不对,还是借银行存款61.34,贷营业外收入61..34
反正他出的投资款给我们了,我们也用掉了,但是他的投资款是给我们了,我们怎么来平账呢 我们之前垫付的固定资产做的分录 借应付账款100 贷银行存款 100
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗
我之前做的 借:应付账款 贷:银行存款 优惠给我退回来了100 这么相反的分录对吗 我咋感觉这么做不对呢 发票的金额和付出的款项是能对的上的 我还是应该做营业外收入
将自产货物发给员工如何做账
老师你好,公司3月成立,4月就销售开出发票400多,其他货客户还没对账没开票,这种情况怎么结转成本
老师好!采购的办公用品,能全部先入库,后期再领用的时候,再做出库分配到费用吗?
请问老师,用什么方法可以很简单的监控食材的标准成本和实际成本差异?
老师您好,上月其他应收款多提了,这个月怎样调整好呢
请问,外贸企业购进一批商品,一部分用于出口,一部分内销,那么退税勾选的时候怎样填写?课程中我暂时没发现答案。
24年12月办了执照+餐饮许可,现在搬店,直接转新地址,是不是餐饮要和新办一样重办,还是餐饮许可证变更地址就行
老师,我们是建筑公司,2024年已开票4000万了,但是项目工地实际都没有开始动工,导致没有成本发票,先不确认收入可以么?有哪些税务风险呢?
您好,为什么算营业利润时不考虑0.12的增值税,但要考虑转让股票应交的增值税2.14呢
之前年度开废了一张几十万的发票没有及时作废导致多做了收入在当期红冲,是不是也没有太大影响,相当于之前抵扣的进项当期随着红冲也冲回了一部分?
摘要咋写呢
不对吧 是优惠给我退回来的
我钱都付完了 然后给我退回100 应该算是优惠吧
退回来就是把之前的分录,做一个反向的,这样就可以的
咋能呢 我都有发票了
钱和发票的金额是对的上的
您可以完整说一下嘛,是支付了应付账款,然后优惠100?
是 我都已经付出去款了 然后发票也给我了 然后优惠又退了100
那你要不然就直接做营业外收入,借 银行存款 贷 营业外收入
我就想问哪个是正确的分录 不是这个不行就做那个
营业外收入,这个就可以,因为是属于减免范围