可以的,可以这么做的。

我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
对公付款给物管,账号给错了,又退回来了,怎么做账。后面又重新付过去了。前面两笔错的怎么做账啊? 借:管理费用 物管 100 贷:银行存款 100 借:管理费用物管-100 贷:银行存款-100 借:管理费用 100 贷:银行存款100
老师,给员工报销,借:管理费用100贷:银存100 ,发现多报销了30元,员工又给公司通过银行存款打回了30元,该知怎样做分录
之前报销用品 借:管理费用100 贷:银行存款100 但是付钱的时候支付失败,钱被退回了。那该怎么做账?
借管理费用-研发费用 贷银行存款 上面红冲了 然后写了借管理费用-研发费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款 这个为啥啊,这什么意思啊
老师,代账公司交接回来的账,余额表本月数平衡,但期初数不平,找不到以前的做账人了,这个期初不平对方怎么能建账做账的呢,现在不想调以前的了,但是接回来需要建账但不平衡没法继续。这个怎么办。
老师,单位的车辆销售给个人车辆,我看到了二手车销售统一发票了,然后呢,金额是35万,那我单位给个人开的普通发票的金额也是含税35万吗?必须给个人开发票才能交增值税吗?单位不能凭借这个二手车销售统一发票来交增值税吗?
老师 发生清理费是加还是减
老师,交流干部探亲坐的飞机,附件没有行程单。只有电子普票合适吗?
老师,代理协议是跟公司签,款是股东公司付款,可以给股东公司开票吗?
老师,我们单位有招聘了一个人,她在其他单位有社保。来我们这属于兼职,老板的意思是给她开8000的工资,工资组成部分基本工资3000,社保补贴2700,教练证500,裁判证500,饭补500,其他补贴800元。可这样分配可以吗?
为啥上海的报关行,只开专票,不开普票,说是享受普票免税政策,是啥政策?
账以前是代理公司做的,现在要拿回来要交接哪些,特别是财务数据要导哪些
出口退税申报确认单是必备吗
老师您好,我们是建筑行业9个点,现在业主要我们先垫付补贴用地给农民,然后我们开票找他们要钱,这种税要怎么算会准确些。因为有增值税附加税、印花税,所得税(暂定5%)也的算
还有其他做法吗?
支付出去和退回来的不用做,然后只做正确的。