同学你好 这个可以的

老师,我们是做化妆品批发的,现在我们开发了一个新的品牌,化妆品工厂要求比如:护肤乳这个产品他们只采购内容物的原材料,这个护肤乳需要的瓶子盖子这些包材要我们自己采购,然后给他们去加工成成品,工厂给我们开票按护肤乳成品开具,所以我们收到的进项发票是两部分,一个是成品的发票,还有一个是包材的发票,请问这样的流程可以吗?
老师,我们公司是卖铝单板的。是在A厂家那里买原材料,然后在去B厂家那里经过加工,然后做成铝单板卖给客户的。我们开的销售发票是成品铝单板。厂家给我们开得进项是人工费和原材料,这种开法可不可以收厂家的进项呢
老师你好,我们有2家公司,一家是建筑劳务公司,一家是商贸公司,我们公司和甲方(总承包)、还有一家卖模板的公司供应商,这批模板从供应商那边运过来以后,有二次运到另外一个工地上去了,另外的这个工地承包方是同一家,现在这第二个项目上要给我们公司付模板的材料款,但是我们公司没有进项发票,只有一份模板采购合同,我们商贸公司的给第二个工地的承包商销项发票应该开不了咋办呢
商贸企业购进的库存商品100吨 后期找外加工厂加工成了半成品80吨 有废料20吨 最后销售给了客户 我要怎么做账呢老师 我是要先把库存商品100吨挪到原材料里 然后再领用原材料 100吨 最后生成产成品80吨 和废料20吨 我在把产成品和废料开票售出 商贸企业可以这样做吗
我公司是软件公司,我的客户前期已经向厂家泛微买过软件了。我公司这次卖他费用。但我公司不再向厂家再去购买授权,我公司这次卖的模块,是能自己去授权的。不用去向厂家再支付费用的,目前这个就是前期已经买了(当时是直接和厂家签的合同),现在我就在原来基础上增加功能模块,但我不想再支付厂家费用了,同时我们前期也向厂家下过软件订单,只是不是这个客户用,但是呢,客户要求必须是产品,但是我们本次并没有购入产品,所以就卡在了这里,我的想法是我们发票开笼统一点,借助我们有的计算机软件软著权证书,发票开成软件*系统软件产品,可行吗
1. 序时账是什么,(平时没做账,代账公司只报税了,年报,汇算都是根据税务申报数据来的),这种情况,怎么弄呢, 2. 还有科目余额表,需要1-12月的,需要有期初,期末,本期发生数据, 连续3年的数据,这个如何弄呢,简便方法有吗?就这几天需要上交
老师,去年以借款入账做的装修工程,借方:工程施工 贷方:其他应付账款 现在要把这部分借款转成工程款,合规吗?账务怎么处理?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师我们没有生产资质。卖也直接卖的成品。收这种原材料和人工费的进项难道没有影响吗
同学你好 这个没有影响的