你好,建议走委托加工的账务,会计学堂讲义 https://www.acc5.com/wenda/question_99218.html

就是我们有家客户是做家具行业的,是制定的,就是我们给客户做橱柜,或者是书柜,还有家具等;然后是去客户家量好尺寸,我们又把尺寸给我们供货商,供货商卖给我柜体(就是已加工好的木板),他们是用平方米来计算,然后我们拿回来要用螺丝钉或者胶组装成书柜或者是橱柜那些,然后销售给我们的客户,我们开给客户的发票是按套来开的,那老师麻烦请问一下,我做账务处理的时候是先进原材料然后再领料进生产成本,然后在入库存商品,再销售;还是直接入库存商品,直接销售呢[愉快]
1.红星 机械厂为一般纳税人,2×20年6月发生下列经济业务: (1)红星机械厂向洪河公司销售产品600 件,售价20元/件,增值税率13%,产品已发出 并收到商业承兑汇票一张。 (2)销售给 裕丰公司B产品200吨,每吨30 元,增值税率为13%,经商定同意给购买者5% 的商业折扣。 (3)赊销给光明公司B产品300吨,每吨35 元,增值税率为13%,付款条件2/20、n/30, 企业在发出商品后20天内收到货款存入银行。 (4)上月销售给太平洋公司C产品100吨,每 吨500元,增值税率13%,货款已在上月收妥入 账。本月初,太平洋公司认为C产品的质量不符 合要求,提出要按货款的20%给予折让,企业 经核实同意对方要求,当即开出支票退回折让 款和增值税额。 (5)2x20年9月,红星机械厂销售给达欣公司 A产品500件,本月达欣公司提出因产品质量问 题要求退货,双方经协商同意退货,红星机械 厂以转账支票支付退回A产品的货款90000 元,增值税额11700元,运杂费2100元,并把 A产品收回入库,其成本每件100元。 (6)红星机械厂将库存积压的甲材料一批对外 销售,价款120000元,增值税率为13%,货款 已收存银行。甲材料的成本为100000元,城乡 维护建设税6000元,教育费附加238元。 要求:根据上述经济业务,编制相应的会计分
26.其它1.红星机械厂为一般纳税人,2×20年6月发生下列经济业务:(1)红星机械厂向洪河公司销售A产品600件,售价20元/件,增值税率13%,产品已发出并收到商业承兑汇票一张。(2)销售给裕丰公司B产品200吨,每吨30元,增值税率为13%,经商定同意给购买者5%的商业折扣。(3)赊销给光明公司B产品300吨,每吨35元,增值税率为13%,付款条件2/20、n/30,企业在发出商品后20天内收到货款存入银行。(4)上月销售给太平洋公司C产品100吨,每吨500元,增值税率13%,货款已在上月收妥入账。本月初,太平洋公司认为C产品的质量不符合要求,提出要按货款的20%给予折让,企业经核实同意对方要求,当即开出支票退回折让款和增值税额。(5)2×20年9月,红星机械厂销售给达欣公司A产品500件,本月达欣公司提出因产品质量问题要求退货,双方经协商同意退货,红星机械厂以转账支票支付退回A产品的货款90000元,增值税额11700元,运杂费2100元,并把A产品收回入库,其成本每件100元。(6)红星机械厂将库存积压的甲材料一批对外销售,价款120000元,增值税率为13%
请问我们有一批商品由于厂家供应材料问题导致报废了,商品的成本价是180,其中材料是100,现在准备向材料商索赔180. 原来公司欠材料商200的货款,现在实际只需要支付20,材料商开票按扣款赔偿后的20开票给我们了,实际我们最终再支付材料商20,请问我怎么做会计分录? 先把报废的半成品转入待处理财产损溢: 借:待处理财产损溢 180 贷:库存商品——半成品 180 如果报废是由于外部责任造成的,那么在批准后还应将损失计入其他应收款,并向厂家进行索赔。 借:其他应收款——某材料商180 贷:待处理财产损溢 180 按材料商扣款金额入账 借:原材料 20 贷:应付账款 20 以上分录为什么我的其他应收款平不了?
我们是加工企业 现在有个客户想要找我们代购原材料加工成办成品(采购的钱他们会给我们),然后开半成品的发票给他(原因是他们直接购买原材料发票出口不能退税) 现在的问题是 假如采购原材料100吨,40万元,单价4000元/吨,加工成半成品后只有80吨产品,20吨废料,客户要求我们开100吨的半成品发票,金额可以不变40万元,单价就变成了5000元每吨,20吨的废料代卖后再给他们; 我想问一下,我们能不能这样做? 假如这样做,我们要怎样才能不亏本?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
老师 因为采购的时候就入的我库存商品 现在发出委托加工物资 我分录可以这样写吗 借:委托加工物资-原材料 贷:库存商品
建议你先调一下库,借原材料 贷库存商品 然后按照委托加工物资处理
老师 委托加工会有废料产生 加工完了我分录可以这样写吗 借 库存商品 贷 委托加工物资-原材料 委托加工物资-废料
是可以那样写的,只要销售就属于库存商品