同学你好 这个开发票吗
向李某的公司销售6000元的商品,增值税税率为百分之十三,成本为1000元,款项为到账 会计分录怎么写
9.甲公司是一家生产实木地板(应交税消费的消费品)的企业,以一批自产的实木地板用于对外进行捐赠,成本价20万元,售价30万元,增值税率13%,消费税率5%(会计分录)
甲公司为增值税纳税人是适用的增值税税率,为百分之十三所得税税率,为百分之二十五假定销售产品原材料和提供服务斤斧和收入确认条件,其成本再确认收入十卢比转接商品原材料售价中不含增值税二零二零年甲公司发生如下交易或事项。九月二十日销售一批材料,增值税专用发票上注明白的售价为十五万元增值税税额为一点九五万元款项,也有银行收妥。该批材料的实际成本为十万元是十一月十日,向本公司行政管理人员发放字产品作为福利。该批产品的实际成本为八万元市场售价为十万元十月十五日出售一台设备售价为十一百万元增值税税额为十三万元款,向收藏银行该设备原价为八十万元以计提折旧二十万元,未计提减值准备
3.公司固定资产建设工程领自产产品(应税消费品)一批,市场售价为10万元,增值税税率为13%,消费税税率为10%,生产成本为7万元。会计分录和金额
甲公司以一批自产的应税消费品发放给职工作为福利,该产品成本为两万元计税价格为两万五千元增值税为三千二百五十元消费税为两千甲公司以一批自产的应税消费品发放给职工作为福利,该产品成本为2万元计税价格为25000元,增值税为3250元,消费税为2500元,则甲公司应确认的应付职工薪酬是多少,整个会计分录是怎么样子的呀?
现在银行贷款都需要打到第三方收款,相当于你要贷这笔款,必须是你要付对方公司的货款之类的,钱必须打到对方公司的账户,其实又没有这边笔款需要付,只是为了贷款虚构的经济业务,对于对方公司这笔款又属于收入,这种为了贷款虚构的经济业务,有没有税务风险和法律风险?
老师,我在做 24 年汇算清缴。老师,我有一笔报销,跨年了。这笔报销差旅费22799.81 元,和业务招待费 1243.8 元,共计 24043.61 元。我是需要在 24 年汇算清缴纳税调减,25 年汇算清缴纳税调增对吗[疑问]
你好,请问2024年的发票未入账,可以在2024年汇算清缴时,把对应的成本费用调减吗
老师,你好!请教个问题。我们是施工单位,收到材料商专票一张,但发票上只注明项目名称,没有注明项目地址,税务上要不要紧的?
老师请问下我们新项目试营业了一个多月了,国企想跟我们合资 目前我们这个项目投资的很多设备还有仪器都到了钱也付了一半,如果再以目前这个公司和国企在合资一个新公司的话,这些资产要怎么和业务要怎么转移到新公司呢
请问工商年报里面这个数据应该从哪里获取,怎么怎么填写,我公司社保人数不是很稳定,1-3人
个体户登录电子税务局,是登录企业业务,还是自然人业务
老师,年中从代账公司接账,是不是,把科目余额表的期末余额输入到新账套的期初,录入上各科目的本年累计数就可以了
老师你好,事业单位医院,24年有一笔办公费600没入账,现在跨期了,财务会计怎么记账
请问固定资产的多少,对银行贷款有哪方面的影响?