您好,没错的,做账就是这么做的
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师您好,出纳存入现金200元到银行开户手续费;借:银行存款,(新户)贷:其他应付款,银行扣手续费这个分录怎么做成费用做平;后期一般户报销这笔手续费给出纳;借:其他应付款,贷:银行存款(一般户)
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
员工存入20元作为账户激活款,但银行扣了六分钱的手续费借:银行存款贷:其他应付款借:营业外支出还是财务费用贷:银行存款麻烦老师帮我看看是这样吗
老师您好,公司开户,出纳先存款进去1200元,实际开户手续费是720元,后面退给出纳480元,分录是不是先是借:银行存款1200,贷其他应付款1200。退还给对方是借:财务费用-手续费1200元,贷:其他应付款-xx720,银行存款480.老师这样做对不对呢
老师你好,我想问一下我们是做售货机的但是机器是另外一公司博的,点位是我们好公司的,我们收入是博公司机器销售额的28点,之前这销售额是博直接按28的点打给我们好公司公账上,现在公司将机器账号切换成我们好公司后,我们有如下问题,1.机器销售额是后台看到的数据而这销售额可能提现到账就没有那么多,也就是有差额,这个分录分录如何写,2.这销售额我们要扣除28%我们好公司收入后,其他剩余销售额要打给实际售货机运行方 博公司,那这个分录如何写,我们是做内账的,还有发票我也不知道到时候咋开了,是按差额开给机器后台通公司么?
#提问:老师:个体工商户开票怎么开?
老师请问一下!员工拿张租车的专票报销,金额是400元,实际付款是390元优惠10元。这怎么做账呢?
老师,我司有房产租给租客,一平方75元,本月开始递增递增5%,递增后即一平方78.75元,但是实收还是按一平方75收,另外3.75元一平方先挂应收,一年后收取,表述的时候写“递增5%即3.75/平方,可延后收取”这样表述对吗?
#提问:老师:小规模纳税人企业所得税不超过一百万的,现在还有5%减半征收政策吗?
老师有个问题,股权登记日如果没有领到本次股利的权利,那它这个计算用不用➕上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老师现在税务上申报的互联网平台涉税信息是各个平台申报是吧,平台里店铺暂时不用报是吗
#提问:老师:求上海注册小规模个体工商户的流程。
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
收到,谢谢老师,但是我之前做错了的我现在怎么红冲呢老师,我发给您看下我之前的分录,
主要是涉及银行存款了
把之前的全部红冲,再按照正确的做
但是我冲红就是银行存款也要冲红呢
这样不就成负数了吗,您的意思是我当时做的3笔都要冲红吗
银行红冲了,再做一笔正数的就行