您好,没错的,做账就是这么做的

老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师您好,出纳存入现金200元到银行开户手续费;借:银行存款,(新户)贷:其他应付款,银行扣手续费这个分录怎么做成费用做平;后期一般户报销这笔手续费给出纳;借:其他应付款,贷:银行存款(一般户)
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
员工存入20元作为账户激活款,但银行扣了六分钱的手续费借:银行存款贷:其他应付款借:营业外支出还是财务费用贷:银行存款麻烦老师帮我看看是这样吗
老师您好,公司开户,出纳先存款进去1200元,实际开户手续费是720元,后面退给出纳480元,分录是不是先是借:银行存款1200,贷其他应付款1200。退还给对方是借:财务费用-手续费1200元,贷:其他应付款-xx720,银行存款480.老师这样做对不对呢
老师咨询一下,在电子税务局怎么变更法人
甲方罚款做营业外支出和税务局罚款做营业外支出,税务局罚款要纳税调整吗
老师你好,公司制造业采购工作服,有车间工人穿的,有各部门穿的,这个该怎么做凭证
请朴老师回答,老师我刚才问的是本日合计和本月合计一起是最后一笔的,但是如果还没到最后一笔,这么画对吗
老师您好,我们公司开立以来一直0申报, 今年3季度申报了金额,想要改回0申报,目前公司小规模, 实际销售额季度也没有超过30万 会不会触发税局整改?
老师好,集团母公司在2025.5月把账上做为固定资产的立体停车场账面价值为513.84万,做为股权划转到子公司,当时母公司做了借:长投513.84万元。再11月份时做了资产评估该立体停车场评估价为686.76万元,对于增值的172.93万元,账务上需要做处理吗?麻烦老师帮忙解答一下 谢谢。
老师 之前小规模采购的商品已经结转了成本 所以库存商品项目栏没有数,现在转成一般纳税人 盘点了库存后按实际数量入的库 把之前转的成本冲销出了一部分,现在问题是库存对上了 但是月末结转损益的利润虚高 我要怎么做账
收到手续费专用发票要怎么做账啊,是要转入待抵扣税里吗
老师,你好,申报迟了税务局罚款是怎么扣?
老师 我公司是软件公司又是高新企业 可以享受增值税即征即退政策吗,我们有软著 还有专利 在税务局备案的时候备案哪个呢
收到,谢谢老师,但是我之前做错了的我现在怎么红冲呢老师,我发给您看下我之前的分录,
主要是涉及银行存款了
把之前的全部红冲,再按照正确的做
但是我冲红就是银行存款也要冲红呢
这样不就成负数了吗,您的意思是我当时做的3笔都要冲红吗
银行红冲了,再做一笔正数的就行