您好,没错的,做账就是这么做的
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师您好,出纳存入现金200元到银行开户手续费;借:银行存款,(新户)贷:其他应付款,银行扣手续费这个分录怎么做成费用做平;后期一般户报销这笔手续费给出纳;借:其他应付款,贷:银行存款(一般户)
请问其他供应商在我们平台销售商品,我们属于代销,实际销售金额是100元,腾讯支付扣了1元手续费(金额0.94,进项税额0.06),实际我们收到99元。会计分录是不是:借:银行存款99,财务费用 0.94,应交税费-进项0.06,贷:其他应付款100。打款给对方时:借:其他应付款100,贷:银行存款90,主营业务收入9.43,应交税费-销项 0.57
员工存入20元作为账户激活款,但银行扣了六分钱的手续费借:银行存款贷:其他应付款借:营业外支出还是财务费用贷:银行存款麻烦老师帮我看看是这样吗
老师您好,公司开户,出纳先存款进去1200元,实际开户手续费是720元,后面退给出纳480元,分录是不是先是借:银行存款1200,贷其他应付款1200。退还给对方是借:财务费用-手续费1200元,贷:其他应付款-xx720,银行存款480.老师这样做对不对呢
对于新入职的员工,公司可以给他往前补交几个月的社保,这些社保可以在企业缴纳企业所得税的时候正常扣除吗?
老师问个问题,出口企业港杂费是必须要带税率吗
同事九月的社保已经缴纳,八月的社保还可不可以补交
老师,麻烦问一下从事药品和医疗器械批发零售,在税务上有什么税收政策吗
老师。咨询下就是客户通过微信扫公司商户收款,客户支付了5350元,商户收款码扣了16.05的手续费,我们银行账号上收入金额实际到账就是5333.95元,这个分录该怎么做呢 这笔收入客户不需要发票 我们也没有开票
发票普票可以抵进项税么通行费
老师请问土地增值税旧房用评估重置成本法时扣除项目不考虑契税是吗
老师,付了打电话的费用,为什么没有人联系我,到哪里投诉
老师好,我们是家具店,客户购买的成品前期款项已经入公户付清,半个月后,抢了两张国补券,扫以旧换新的银联系统,然后第二天公户有又账了,相当于一次交易的款项进了两遍公户,应该怎么做账,做分录
咨询下:奖金递延机制,分为现金结算与权益结算吗,后者认定为股权激励吗?一般公司的递延奖金制度是怎么处理,如果仅仅是现金形式的晚发呢?有了解老师,可以帮忙梳理下吗? 另外:税务上有规定:【非上市公司授予本公司员工的股票期权、限制性股票和股权奖励,符合规定条件的,经向主管税务机关备案,可实行递延纳税政策。】,这个也是针对后面的权益结算?
收到,谢谢老师,但是我之前做错了的我现在怎么红冲呢老师,我发给您看下我之前的分录,
主要是涉及银行存款了
把之前的全部红冲,再按照正确的做
但是我冲红就是银行存款也要冲红呢
这样不就成负数了吗,您的意思是我当时做的3笔都要冲红吗
银行红冲了,再做一笔正数的就行