您好,同学,请稍等下
老师,用友T3,记账软件 建账,年初余额,累计借方,累计贷方,期初余额 10月建账,期初余额是9月末的数据,如果期初余额在贷方,累计发生额也在贷方,比如应付账款,那么输入累计发生贷方和期初数据后,怎么没有年初数据呢
老师,我四月份建账的,本年利润的期初余额是写3月底的数据,未分配利润期初写的是年初数据,但是后来账都做到年底了,查看科目余额表,显示本年利润期初数据是去年年底的数据,导致本年利润的期末数据不对。建账的时候本年利润期初数据应该写0吗?未分配利润写年初报表数据?
老师,小规模批发零售业,买进来卖出去,去年1月成立,之前都没有启用成本核算,今年9月开始启用,现在我已经把去年1月到今年8月末的进销项数据统计了,启用成本核算要输入8月末9月初的存货余额,初始数量我知道是截止到8月末某某商品进减销后的库存数量,但是相对应商品的初始余额怎么手工算呀?成本单价也不知道,现在录入期初数据就是填数量和余额
老师,我现在在建初帐,是用8月底的数据当期末余额,库存我也是输入的8月底数据,但是年初库存余额我怎么弄啊?
老师,我用8月底的数据建新帐,新帐的年初余额是不是等于了8月底的期初余额,新的期初对8做的期末,然后新的借贷方填旧的本事发生额对吗?
企业所得税汇算清缴时候,之前取得的成本发票偏多,需要调整成本,缴纳企业所得税,这样可以吗
员工出差,请客户吃饭,请客户住宿,容客户礼物,怎么记,都记业务招待费,还是差旅费,出差原因就是陪客户玩的,
老师 财务费用-手续费,利息收入在所得税汇算清缴表纳税调整项目明细表哪里填呢
老师,个体户小规模纳税人购入商品,核定征收的话无论开不开发票出去都不用申报吧?会自动申报?购入发票无论是增值税发票还是普通都没有影响吧?
老师好,我算出来的税比电子税务局多0.03怎么办
老师,您好!申报个税超过5000元,是每个月都缴纳个税吗?
25年拿到中级会计师证书,但证书上批准日期写的2024年,这样子情况,做个税加计扣除是填在25年的还是24年?
老师,想问一下,就是你看这样理解对吗?就是比如我们是挂靠方,被挂靠方给甲方开票,甲方给回款,扣除管理费,税金,剩下的是不是应该是被挂靠方应该转给我们得,我们得给被挂靠方开票?另外,我们要给被挂靠方提供成本票,但是这个票,进项税额是可以抵扣的,所以被挂靠方是不是应该把这笔税款返还给我们?我们提供成本票,成本票的价款由我们承担
你好,请问已计提过了,过账了,结不了账是什么原因?
2024年4月份业务,销售费用10万在5.31号之前没有收到发票,纳税调增,8月份发票收到了,费用是在9月份缴纳企业所得税之前扣除,还是在2025年汇算清缴时扣除
好的,老师不要忘了,在线等,挺急的
您好同学,您手里有库存余额的实际数据吗?
我有,只有库存余额
期初我没有,发生额我也没有
我就不知道年初库存数据怎么来的
老师呀!我在等您啊
年初数据是去年12月末的。
我知道啊,但是我录入完期末库存数据,报表不平
您看看,这报表不平啊
去年12月末的余额是平衡的吗?如果是的话,它就一定是平衡的,你录入的时候数据再看一下的。你来核对一下,
现在就是库存商品里的年初数据不对
我就是不知道怎么改
他给你了明细帐吗?那你看一下明细账里面的余额和他资产负债表里面的是不是一样的。
老师,我是这个数据错了
他的是这样的,我不知道年初余额我该怎么操作才能和他一样
商品明细他有吗?你看明细录入明细合计起来,是不是这个金额必须等于这个金额不等于就不对。
老师。我中途建帐,期初的库存数据我是输入1月份的数据还是8月份的数据,现在9月
年初数据录入去年12月末的, 期初余额录入上一个月月末的,你准备从几月份开始做账?九月份的话就是八月末,八月份的话就是七月末
对啊!我用输入的8月份的库存数据,到是报表上面需要显示年初的库存余额,我该怎么操作才能把那个年初库存余额给做出来
两列嘛,有一个年初有一个期初,你看一下是不是有这个。你分别录入不了还是怎么啦?
对,我好像只能录入期初数据
可以通过中间的借贷数据调整年初余额
但是他只给了我个8月底库存余额啊
我怎么做账?可以从哪里找到?
去年第四季的财务报表,你看下你能查到吗?但是你只能查到一个总数,没法查明细啊,他这个账本应该从他接手之后都需要给你提供。