你好同学,你的年初余额和年末余额要与前期保持一致

我发现20年末有笔印花税少计提了。我自己的财务软件可以反结账回去修改。那税务那边的财务数据怎么办呢?汇算清缴可以上传新的年度数据。但是税务那边21年的年初数会跟新的反结账后的余额不一致。那我要直接修改税务网上的年初数吗?还是说他会自动按新的年度报表的数据为准自己更改过来?
老师,六月份把账从代账公司那边拿回来,那我科目起初按照五月份期末数记账,这样五月份的资产负债表里年初余额和我这六月份新建账年初余额对不上啊
老师,我家的帐刚从代账公司那边拿回来,要自己做。我的科目期初设置为她五月末的期末余额。但是那个年初数据怎么弄怎么写呀。我这边的年初余额和期初余额都是他五月末的数。他那边儿拿回来的资产负债表有年初数儿,那我年初数儿对不上,这个怎么办呀?
老师,请教一下,我接了个个体户,22年银行流水账期末余额跟对方交给我的合不上,她那边的余额是22年7月份的,我现在要填23年的起初数据怎么填
老师,现在在重新建账。 初始建账日期我用的是2024-1 我现在用的是2023-12-31的累计科目余额表的数据。 我核对是2024年度第一期报的资产负债表的期初数据。 小规模纳税人 税务申报的资产负债表上年期末余额和目前建立的科目余额表的期初数数据不一致。 比如其他应收款,应收账款。这是怎么回事?
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
那我需要怎么做啊
你把他的年初数作为你的年初数啊,把他的5月份期末余额做你的期末余额,然后从6月份开始做账啊
那有一些账年初的时候有数据,然后等到5月底已经平账了,这样平的我还用登录期初吗
还是需要登的,要保持一致
老师,印花税我按照进项发票和销项发票的合计含税额为基数乘以税率0.03%,在*50%对吗
印花税根据印花税法最新规定,结合您公司具体情况,自适用税率,是否减征看是否符合条件。计税依据是根据您的合同签定的情况来看,是否含增值税,不是按发票金额来作为计税依据的。