您好,这个是需要的,正常需要

老师我想问下,他这个利润那么高,怎么企业所得税那么少,高新技术企业按照15%交税,再加上管理里研发费用加计扣除,之后所缴纳的所得税我觉得也得1000多万,他这个报表对吗
我们税务员未了解加计扣除政策,在半年度的时候进行加计扣除,造成少交当年企业所得税,后来由于操作失误,9月交了当年企业所得税和滞纳金,后来办理退款,当月收回所得税和滞纳金。这个如何入账,现金流怎么选
老师好,实务中为了高新技术年审通过,而人为地调节财务指标,比如把以前年度应开发票而未开发票的收入都在这一年开发票,另一方面又要避免交太多增值税,可以怎么操作? (目前是高新技术企业,有研发费用加计扣除扣除,所以可以不用交企业所得税)
你好,我们是高新技术性企业去年做了研发费用38万。现在需要做所得税汇算清缴可以加计扣除100%.这个加计扣除是在账务里面加计扣除,还是只需要在报表里里加计扣除呢!
老师高新技术企业,如果是加计扣除发现以前年度少扣除,多交税了,现在再加计扣除申请把多交的企业所得税退回来,需要计入营业外收入交企业所得税吗?
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗