您好,这个是需要的,正常需要

老师我想问下,他这个利润那么高,怎么企业所得税那么少,高新技术企业按照15%交税,再加上管理里研发费用加计扣除,之后所缴纳的所得税我觉得也得1000多万,他这个报表对吗
我们税务员未了解加计扣除政策,在半年度的时候进行加计扣除,造成少交当年企业所得税,后来由于操作失误,9月交了当年企业所得税和滞纳金,后来办理退款,当月收回所得税和滞纳金。这个如何入账,现金流怎么选
老师好,实务中为了高新技术年审通过,而人为地调节财务指标,比如把以前年度应开发票而未开发票的收入都在这一年开发票,另一方面又要避免交太多增值税,可以怎么操作? (目前是高新技术企业,有研发费用加计扣除扣除,所以可以不用交企业所得税)
你好,我们是高新技术性企业去年做了研发费用38万。现在需要做所得税汇算清缴可以加计扣除100%.这个加计扣除是在账务里面加计扣除,还是只需要在报表里里加计扣除呢!
老师高新技术企业,如果是加计扣除发现以前年度少扣除,多交税了,现在再加计扣除申请把多交的企业所得税退回来,需要计入营业外收入交企业所得税吗?
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
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实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
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