同学,你好 折旧完就不用做了

老师,我使用金蝶里面的固定资产模块进行折旧,但是有有个固定资产不计提折旧是什么原因?也没有计提完
老师,固定资产计提完成了折旧,要怎么处理?不再做计提折旧的分录,还有其他的吗?固定资产一直挂在哪里嘛?
新接手的账,固定资产已经计提完折旧了,再做固定资产折旧表的话还用把以前的自己加在里面么?
老师,计提完折旧的固定资产,剩余的净残值,在金蝶做账时需要怎么处理? 还是折旧完了就不用管净残值了
老师您好 如果固定资产汽车已经折旧完 还再使用的话 账上就折旧不提了 等清理在做账是吧
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交
好的 谢谢,我还想问我公司的应付工程款,我2月份在账上挂了长期待摊费用133万,分三年分摊,这个月老板说之前还漏了一笔5万元的忘记了,叫我补挂,我在8月份的账要怎么做?
同学,你好 借:长期待摊费用5 贷:应付工程款5
直接一次性摊这5万元吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,出纳月结表的,会计和出纳 下面签名一定要手写的吗
同学,你好 不一定的