你们是用于一般计税就可以抵扣
老师,一般纳税人监理公司,对方给我们开成本票,内容是劳务费或者技术服务费,这种的备注栏在写不写其他的
我司忙的时候,生产或设计上会请外协来帮忙,安排什么人来帮忙对方决定,开票给我司,开票内容是研发和技术服务*技术服务费或者研发和技术服务*钳工装配或者研发和技术服务*电工钳工技术服务,那么企业所得税汇算清缴-期间费用表,应属于劳务费?还是咨询服务费?还是其他?
老师,您好,我们是一般纳税人工程监理公司,对方单位现在给我们开成本票,我可以要求他们给我们单位开应税劳务为劳务费或者技术服务费的专票吗
老师,对方公司开给我们的发票:内容劳务费或技术服务费或安装费 专用发票,我们可以抵扣吗?
老师,作为销售方开的专票内容是技术服务费,取得的专票内容是维修费或者货运代理代理费,可以进行抵扣吗?
个体户经营者交社保为什么用其他应付款
专利的减费请求从专利局网站提交,请问,网址是什么
老师,注会战略中的分销和营销有什么区别?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
我们公司怎么判断是否是一般计税的
购入的目的是开13%还是9%?
开给我们公司的有3个点或者1个点的发票
不要看对方,看你们这边购入的目的是用于6%以上的开票项目还是以下的?
我们公司开的发票基本都是13点的,少部分开6点的研发服务费,大部分都是开13点货物发票
我们公司是做研发生产自动化设备的,有时候车间人手不够,需要找劳务派遣公司外包,劳务派遣公司会给我们开3点或者1点的发票
这个就对了呀,你们正常抵扣就是了
是不是只要购入的3点或者1点的劳务发票要比用于开出的13点或者6点的税率小 就可以抵扣了
你们开的是一般计税税率,取得的进项就可以抵扣
是的 我们公司不会去开简易税率的发票,所以进项发票只要是用于公司正常经营的都可以抵扣的吧?
嗯嗯,就是那个样子的