可以,可以等有收入在抵扣认证,本月是零申报增值税

老师我们是一家新企业,还没有产生销售收入,我进项入账了,但是没有认证,留在应交增值税(进项税)借方,下个月如果有销售收入及销项了,再与下月进项一起认证,可以吗
公司6月份没有收入,只有报销的增值税专用发票,是否也可以申报增值税进项抵扣?
老师,我们企业是零申报,这个月收到增值税专票,这个月申报的时候还需要专票认证吗?还是等到有收入的时候在认证抵扣?
新办企业出差买办公用品的可抵扣进项因为没有销售收入无销项,税入待认证还是开始入应交税费应交增值税进项税额等月底再结转到应交税费应交增值税待认证?月底报税不认证可以增值税零申报吗?还是要填
一般纳税人,收到住宿的增值税专用发票,没有销项零申报增值税,本月可以不勾选认证抵扣,后期再勾选吗
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?