您好,这个是可以计入到福利费的额,是可以的
在上海某高校工作的张教授,在老家有房亦有房贷但非首套住房贷款,在上海租房每月支付租金5000元(承租人为张教授),与妻子共同育有一子一女,均正上小学,张教授为独子,其父母已年过60。由于其妻为全职太太,两人约定子女教育由张教授扣除张教授某年取得以下各项收入: (1)每月取得工资薪金18000元,缴纳三险一金3900元,12月取得年终奖 20000元。 (2)5月份为某企业开展培训取得报酬5000元,8月为某公司设计图纸取得报酬10000元 (3)10月转让个人专利使用权取得特许权使用费所得50000元 (4)12月取得稿酬所得15000元 2、专项扣除额是多少?专项附加扣除额是多少?
公民刘某为居民个人,2019年2月取得工资收入12000,个人缴纳“三险一全”总计2S20元;当月对外兼职取得劳务报酬5 ooo 元;有一子女正在读小学,家庭商定教育费用由其全额扣除;另外刘某还参加了国内某高校为期三年的 MBA 在职学习。试计算刘某当月应预扣预缴的个人所得税。
公司给高管报销MBA学费,由于财建2006 317号规定职工参加学历教育以及个人为取得学位而参加的在职教育,不得挤占职工教育经费 该报销是能否计入职工福利费?所得税能税前扣除吗?
某造纸厂为增值税一般纳税人,2021年主营业务收入7500万元,其他业务收入600万元,主营业务成本3900万元,其他业务成本500万元,营业外收入400万元,营业外支出260万元(通过政府部门对贫困地区的公益性捐赠支出为220万元,直接资助山区小学30万元),税金及附加310万元,管理费用650万元,销售费用870万元,财务费用180万元。其中:包括在成本、费用中的工资总额为1200万元,职工福利费580万元,职工教育经费12万元。要求:(1)计算企业会计利润总额。(2)计算准予企业所得税前扣除的捐赠支出、职工福利费、职工教育经费。(3)计算企业应调增的纳税所得额。(4)计算企业应纳税所得额。
5、某造纸厂为增值税一般纳税人,2021年主营业务收入7500万元,其他业务收入600万元,主营业务成本3900万元,其他业务成本500万元,营业外收入400万元,营业外支出260万元(通过政府部门对贫困地区的公益性捐赠支出为220万元,直接资助山区小学30万元),税金及附加310万元,管理费用650万元,销售费用870万元,财务费用180万元。其中:包括在成本、费用中的工资总额为1200万元,职工福利费580万元,职工教育经费12万元。要求:(1)计算企业会计利润总额。(2)计算准予企业所得税前扣除的捐赠支出、职工福利费、职工教育经费。(3)计算企业应调增的纳税所得额。(4)计算企业应纳税所得额。老师们这道可以具体一点嘛
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我们化工单位销售原材料,借应收账款贷预收,然后再做预收贷其他业务收入【相当于是走了一遍预收】 现在我想咨询的问题是,对方让我们多开发票给了我们,比如1000的税点钱,这个1000我应该怎么做呢?
老师你好,宾馆买开水机,分录该怎么写
生产企业外购了一批和他本身生产的东西无关的货物回来并且出口出去,这种情况这批外购回来的再卖出去的是不是只能做免税处理的?
老师,我这边有一个工资。然后,开票5个点。 发票上面写的是差额征税,全额开票。我没明白,这个发票这样开具是有啥意义吗
老师,这张单位车高速通行费,能否抵扣增值税,是不是左角带有通行费字样才能抵扣呢
老师,PETS结售汇入账,怎么做账呢
老师,A公司和B公司出资成立C公司,A公司持股51%,B公司持股49%,C公司是A公司的子公司,那么A公司和B公司属于合营企业还是联营企业?B公司和C公司是联营企业还是合营企业?
你好!我想请教一下,我们是钢材销售贸易商,进货商品是按理计计算的,销售时跟客户是以磅计出售的,中间存在差异怎样做帐务处理,还有进项发票和销项发票也是重量不一样的,那余下的进项差额票怎样处理?已经全张发票勾选抵扣了!
老师,如果是做鞋子销售的,给客户送礼物是茶叶贴上公司log,这样可以做广宣费吗?
职工个人需要交个税吗
嗯对,这个是需要缴纳的