可以 没有支付的做营业外收入

老师,收到专票金额12214元,实际付款金额12200元,14元的差额怎么记账
老师2021年11月付商场三个月租金20000元分录借预付账款20000贷银行存款20000,我已按照2万元摊销三月, 2021年12月收到发票专票金额价税合计是24000元,而且暂时不用补款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的发票时候我怎么做账?
老师,我收到一张11600元专票,付款的时候对方让了400元,付了11200元,这样我怎么做账,按多少抵扣抵扣呢
老师,去年有一张专票。税额是300多元。当时收票没看到是专票。我按普票做账了。今年我梳理专票的金额时候看到了。我怎么改那一笔了???
老师,我付款16499元,收到专票16498.40元,欠票0.6元,要怎么做账啊?
那税额要不要减0.8元的增值税