您好,,这做账是这么做的,贷实收资本负数 贷其他应付款

老师,我想问下,去年入错了实收资本科目,以为是实缴制,我现在可以做分录冲账挂往来吗?
老师:因之前会计把借款做成了实收资本,我现在要把会计分录实收资本修改为借款,税务要我写情况说明,要怎么写
老师,会计去年把老板借款做成了实收资本,今年资产负债表上不想提现实收资本,。怎样作分录把实收资本调成其他应付款呢?这样做有什么后果,目前调账是为了做股权变更
请问一下老师,我的实收资本做错了,现在要更正怎么做分录,去年到今年都有做实收资本,现在要把这部分钱改为往来款
老师,请问之前收到的投资款都计入实收资本了,现在做了验资后,可以按验资报告把一部分转资本公积吗?需要反结账到之前更正吗?
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
老师,请问一下,老板叫个人的车拉砂石料到工地需要代扣代缴个税吗?(董孝彬老师)
清算行行号和银联号是一样的吗
老师,在做小规模年度企业所得税汇算清缴时的表,资产总额数是怎么取数?系统会自动带出来吗。
老师,年度汇算清缴,留抵税填其他流动资产科目,借贷不平衡,所有者权益这边该怎么处理呢
老师,CIF出口,收到国外客户汇进来的运费分录怎么做?
请问一下2026年才发现2025年的罚款,更正了2025年申报,导致有罚款,2026年1月交的罚款,2025年没有计入这笔罚款的账,那2025年的汇算清缴需要调增这笔滞纳金吗,还是在2026年才调增?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录?请告知跨年发放工资分录 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
只做这一笔分录就行对吧?软件做账也是这么做是吧?
对,你这么做账就可以了
好的谢谢老师,那电子税务局的那些申报表是不是只要改最近最后一次申报的财务报表
这个有影响吗
没事,直接修改就行的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢