同学你好,未开票的要价税分离的哈

老师 我们子公司买了一批材料,买的时候专票进项税,直接挂在生产成本;现在要平价卖给母公司,但是发票要过几个月开,现在做收入 的时候是含税价吗 ;成本结转是税前金额还是税后金额
李老师,一般纳税人公司,2021年12月开出的发票不含税收入11508.85 ,已经做了收入,因为单价错误,购货方没有抵扣 也没有退货,22年1月份做了红冲然后又重新开具了发票不含税价是14668.14 这个业务我在1月份做账的时候整个分录怎么做?
老师 我们四月一日报关的 确认收入晚了,才在5月份确认收入,退税率是百分之13 所以在所属期5月填增值税表的时候是不是就在附表一填免抵退收入,因为我们不开发票,所以未开票收入填写fob价格*4月1日的汇率就可以了, 填所属期5月份增值税表不需要填写其他得了吧?
你好老师,一般纳税人,未开票收入,日后也不会开具的,本月报税的时候需要做价税分离嘛,还是直接填写含税价格
老师,收了100块钱,但是不开票,报税的话需要报未开票收入,填纳税报表的时候是不是将100元做价税分离,88.49算收入,11.51算税金?
老师你好,明细账是指什么,应该打印什么东西
老师,我25年多提了所得税,今年已经冲掉了,为什么审计还调整我的所得税
老师请问税务师证书值钱不?
老师你好,微信付款需要什么凭证
老师,22年成本发票未做,可以做25年吗,怎么处理
老师,我想问下就是客户通过扫码付款给我们,我们是看不到对方信息的,那是不是意味着我们可以随便给谁开发票呢
老师,您好!我这边是公立学校事业单位的账。现在有一笔前期的账目不了解怎么调账。2013年12月30日学校基本户收到一笔公积金(借:银行存款19000 贷:其他应付款—公积金19000);2014年1月4日支付公积金(借:其他应付款—公积金19000 贷:银行存款19000).因2014年初余额导入不知什么原因发现2014年初其他应付款—公积金余额为0元(发现2013年末余额和2014年初余额,很多个科目余额有变动),导致现在其他应付款—公积金(贷方)一直挂着-19000元。这种我怎么调平这笔好?
您好!老师麻烦问一下2022-2023年期间总包给分包人人员按照农民工资,农民工资专户发放的工资不需要申报个税吧!
水电费可以计入办公费里吗?
个体户没有年终所得税申报吧,定期定额户
好的,谢谢老板
不用客气的哈,如果没有其他问题了请点亮五星好评哦,感谢支持~