您好,同学,很高兴回答您的问题

我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
老师,我们买了一批货海外来的,但我们又是从国内供应商手里买的,比如货物成本价17块,如果包运费就18块,如果包清关就19块,如果合同只约定了货物的价格,其他价格因为外汇的原因具有不确定性。但我们选了包清关,对我们入账有没有影响?有没有什么要注意的地方?
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
你好,公司有个车展对方客户要求多给开发票,怎么处理
你好,多开的金额大吗?最好不要这么做,这种有风险的属于虚开发票。 2023-09-04 13:04:39
开个3万左右,然后对方把钱打给我,我再退给另外一方,本来这个钱是打给另外一方的,但另外一方是事业单位,无法多开发票,所以要求我们给开点,这样怎么处理
需要补合同。银行回单。做到三流一致。
租房发票要专用票,房东到手20万,我承担个人所得税16%,增值税为0.05,票面出来报销应该是多少
你好,你只需要承担个人所得税16%,其他的不承担吗? 如果是的话,20/1.05乘以(1➕16%)的
主营业务收入的数额,科目余额表与记账凭证的数额为什么不一致
看一下是不是有红冲的放到了地方。 农村的业务,你把它放到代发负数。 红冲的业务,你把它放到贷方负数。
更正以前年度未开票收入,怎么入账,是不是可以直接 借:应收 贷:以前年度损益调整,补交的增值税也直接 借:以前年度损益调整 贷:银存这样?不然计入收入和销项,今年的收入发生额和税收以及这块的累计数就不对了。
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行 你这里需要价税分开的。借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行 你这里需要价税分开的。
如果是的话,20/1.05乘以(1➕16%)的 其他税也承担了
具体的交了哪些税款,还有你的应收账款金额是多少,你的税率是多少?
我们参与举办宣传活动,报销费用需要哪些资料呢?会有宣传物料 餐费住宿费这些我们不是主办方,我们只是参与,会有我们的宣传册,签到表可能没有
发票给你开的是会议费还是什么?
制沙企业,因下雨造成沙流失,这部份损失应该如何做分录比较合适
你看一下流失的这一部分金额大小,合理损耗的做到主营业务成本,不合理的就做到营业外支出。
申报表上的期末留底税额比账上的多了4元,一般可能做无票收入时销项税额造成的税差该怎么处理呢
你好,那你是收入账上少做了吗 你看下收入是不是一样的?