您好,同学,很高兴回答您的问题
长投手续费,中介费如何处理?
公司马上要注销了,账面还挂800万存货,这是之前遗留问题,库存早不存在,如何处理
老师,我们公司需要给个人付一笔佣金大概2000元,但对方不会开票也不想开票,那这笔佣金要以什么形式给他付,如果无票怎么做账
熟肉制品灭菌抽真空冷藏,需解冻后食用,这类产品属于什么税收分类编码
24年度企税补缴14.03当时已经做了分局对吧,然后25年第二季度申报财报对吧勾稽关系没问题吧
灭火器属于管理费用的什么费
老师好,问下律师代理合同属于印花税的哪个税目
老师好,公司车过户到个人手里,公司需要交哪些税,怎么做账务处理呢
老师,劳务派遣就不用买社保了是吧
老师您好,我公司是建筑服务公司,现在承包了一个河湖管护150万的项目,现计划把劳务部分40万,和机械部分34万分包出去,请问需要招投标吗?(我们公司是国有独资企业)
你好,公司有个车展对方客户要求多给开发票,怎么处理
你好,多开的金额大吗?最好不要这么做,这种有风险的属于虚开发票。 2023-09-04 13:04:39
开个3万左右,然后对方把钱打给我,我再退给另外一方,本来这个钱是打给另外一方的,但另外一方是事业单位,无法多开发票,所以要求我们给开点,这样怎么处理
需要补合同。银行回单。做到三流一致。
租房发票要专用票,房东到手20万,我承担个人所得税16%,增值税为0.05,票面出来报销应该是多少
你好,你只需要承担个人所得税16%,其他的不承担吗? 如果是的话,20/1.05乘以(1➕16%)的
主营业务收入的数额,科目余额表与记账凭证的数额为什么不一致
看一下是不是有红冲的放到了地方。 农村的业务,你把它放到代发负数。 红冲的业务,你把它放到贷方负数。
更正以前年度未开票收入,怎么入账,是不是可以直接 借:应收 贷:以前年度损益调整,补交的增值税也直接 借:以前年度损益调整 贷:银存这样?不然计入收入和销项,今年的收入发生额和税收以及这块的累计数就不对了。
借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行 你这里需要价税分开的。借应收账款 贷以前年度损益调整 应交税费、应交增值税销项, 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费查补税款, 借应交税费查补税款贷银行 你这里需要价税分开的。
如果是的话,20/1.05乘以(1➕16%)的 其他税也承担了
具体的交了哪些税款,还有你的应收账款金额是多少,你的税率是多少?
我们参与举办宣传活动,报销费用需要哪些资料呢?会有宣传物料 餐费住宿费这些我们不是主办方,我们只是参与,会有我们的宣传册,签到表可能没有
发票给你开的是会议费还是什么?
制沙企业,因下雨造成沙流失,这部份损失应该如何做分录比较合适
你看一下流失的这一部分金额大小,合理损耗的做到主营业务成本,不合理的就做到营业外支出。
申报表上的期末留底税额比账上的多了4元,一般可能做无票收入时销项税额造成的税差该怎么处理呢
你好,那你是收入账上少做了吗 你看下收入是不是一样的?