那你这个是小规模纳税人,不需要计算增值税抵扣的 你这个发票直接放到2024.3最后一笔分录的后面就可以的

支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
这两笔账有什么区别?是否表达的意思一致 12月 借:应付账款 贷:银行存款 2月 借:管理费用-房租 贷:应付账款 12月 借:预付账款 贷:银行存款 2月 借:管理费用-房租 贷:应付账款
五月份一次性付的2023.04-2024.03的房租,小规模,五月做账(借预付账款,贷银行存款),六月做账摊销4-6月房租(借管理费用,贷预付账款),发票9月才来,9月应该怎么做账呢
老师,请问我预付季度房租时做借:预付账款,贷:银行存款,我每个月分摊房租时做,借:管理费用,贷:预付账款,隔月收到发票时,我应该怎么做呢?
6月份支付(7-9)月份办公室租金10万,没有发票,借:预付账款-办公用房,贷:银行存款,从10月份才开始摊销,4个月摊销完可以吗
老师有这种做法吗,将4-6摊销的一次费用冲掉,然后9月记两个季度的费用,,,还是小规模不用这样做
这个并不是常规做法,但是考虑到你是小规模纳税人,这个影响不大的
好的,谢谢老师
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