月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
月末销项大于进项,增值税结转如何做分录?
一般纳税人留底数还大于当月销项要不要做结转分录,还有就是进项大于当月销项如何做结转分录
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
老师,当月进项大于销项,结转销项和进项后,如何做分录结转进未交增值税这个明细科目?进项大于销项需要结转这步吗?
我想咨询一下我公司是旅游公司,事业单位的经办人员要来我公司旅游,对公账户转入我司14000,经办人员要抽走5000佣金要怎么处理呢?
增值税交税时点问题:公司是平台网文阅读平台,客户为个人,比如,个人在平台充值100元(计入预收账款),当月消耗了10元(预收转无票收入),当时个人未要发票。过了2个月,个人要求开发票100元,开发票当月个人消耗20元。企业按照6%开具100元。但是报税是把这100元剔除,只申报20元。合理吗?因为后台没有区分开票的金额里是消耗的还是未消耗的。现在税务局对此有疑问,说未开票按照消耗交税,但是开了发票却没有消耗的,要按照开票交税。合理吗?如何解答这个问题?以及什么样的是规范的!请给出参考税法政策!
老师,您好,我们单位有一辆公车是贷款的,然后换这个车贷的卡是法人的名字,那这个每月还贷的款能跟公司利润相抵吗?做账的时候怎么做?每月德贷款需要取现金放到换车贷的账号里吗?
老师好,去年采购的生产设备,金额14万,分两批付款,一直未收到发票,采购人员说是没有与供应商达成一致,然后老板要求不用要票了,是否可以一次性转固,一次性去成本然后汇算调增?谢谢
老师,我买的办公用品有国补,没办法开公司,怎么报销
红酒开普票最高可以开几个点
老师,这个月申报的增值税税款,忘记在申报期扣款了,推迟了两三天扣款的,这个对企业的信用分影响有多大伢
申报企业所得税成本太多,导致亏损一千多万这个能少报成本吗
老师,这个月申报的增值税税款,忘记在申报期扣款了,推迟了两三天扣款的,这个对企业的信用分影响有多大伢
地坪维修如何开发票。