月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,这个月增值税进项大于销项月底如何做账?要结转吗?如何做分录
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
月末销项大于进项,增值税结转如何做分录?
一般纳税人留底数还大于当月销项要不要做结转分录,还有就是进项大于当月销项如何做结转分录
老师,你好!销项大于进项结转分录怎么做呢?进项大于销项结转分录还有留底分录,谢谢!
老师,你好。公司的员工支付了这个加油的费用,一个是柴油,一个是过路费。能不能开发票?开专用的还是普通的呢?
老师你好,公司的员工有过路费,就这种的话,能不能开发票啊?
老师个体户工程文修队购进些一维修用的用品,这些东西不是用来销售的,用记做库存商品吗
研发支出,直接投入材料全部调整的,账里要做处理吗?研发对着成本调吗?还是填所得税年报直接调
老师你好!自然人独资企业股东分配利润需要交税吗
老师,你好,请问23年应付暂估我调增坏帐准备1万,24年冲回5千,请问在24年汇算清缴中的纳税调整表中是账载金额填写负5千还是在账载金额填0,税收金额填写5千
老师,购进固定资产比如10万元(有发票),年折旧额2400元计入管理费用,这笔管理费用做汇算清缴就不用调了吧?按照折旧年限一直折完就行了,不能做调增调减的哈
老师请解析下什么是辅助生产成本,没有辅助车间,是不是等无辅助生产成本
老师关于工资用劳务成本如何做账
软件开发行业的成本是什么?