借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师,这个月增值税进项大于销项月底如何做账?要结转吗?如何做分录
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
月末销项大于进项,增值税结转如何做分录?
月末进项大于销项,结转增值税怎么做分录
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
销售农资(农药或者肥料)属于免税吗
老师,我是销售方,我9月12号开的票,购买方9月15号报税时可以抵扣吗
速达软件,三月份做的销售开单,冲红后的开单为什么在六月份
你好,老师买汽车上牌的费用可以入到固定资产里面吗?
出开发票在那个平台开?
老师 一般纳税人当月进项税额有数 销项税额为0 月末结转增值税如何做分录呢
老师,深圳新公司首次弄公积金需要什么资料,什么流程啊,能详细一点吗,没搞过
老师,就做一笔吗?
对 一般这么做就行了
老师,我们月末还有预缴增值税,那又是怎么做呢?
借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-预缴增值税
老师,就是把销项大于进顶,跟预缴做一笔分录,对吗?
对的,是的就是这么做
谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评