你好,你这个有出口备案的吗?
小规模纳税人出口货物,购进货物时只有收据,申报增值税时还是填在出口免税销售额那一栏吗?
老师,个体户开了服务类的发票,但是报增值税的时候服务类那一栏是灰色的,可以直接把服务费开票金额填到劳务,货物那一栏申报吗,都是免征增值税,
老师,请问一下增值税申报表小规模的,开了货物发票,只有服务栏次可以填写,填写在服务栏 会不会有影响啊?
我申报增值税,这一块的运费收入填到哪啊 和出口货物合并填到一块吗?还是直接填到出口服务那一栏次,还是增值税上只用填货物的?
老师好,出口货物增值税申报是填在免税未开票那一栏吗,为啥我的这一栏填不了,只能填服务那一栏
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
一般征收13%混凝土销售公司,可以委托简易征收3%的搅拌站加工混凝土并取得加工费发票吗
4S店全款买车合同已签电子发票已开车未提,想换其他颜色,电子发票可以冲红么?会有记录影响二次销售么?
老师 这里的源泉扣缴 假如题目中说的实际支付价格 我们代扣代缴的时候需要价税分离吗 实际支付的价格是含税价还是不含税呀 看图二购买方支付的价格是要分离的
23年1月1日,甲公司租入办公用建筑物,租赁期7年。每年末支付45万元。租赁内含利率为5.04%。2×23年1月1日甲公司支付与该租赁相关的初始直接费用5万元。 假定按照适用税法规定,该交易属于税法上的经营租赁,甲公司支付的初始直接费用于实际发生时一次性税前扣除,每期支付的租金允许在支付当期进行税前抵扣,甲公司适用的所得税税率为25%。假设甲公司未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,不考虑其他因素。 已知:45×(P/A,5.04%,7)=260 要求:做出租赁期开始日和第一年末的账务处理。 【答案】租赁期开始日 租赁负债=45×(P/A,5.04%,7)=260(万元) 借:使用权资产 265 租赁负债——未确认融租费用 55 贷:租赁负债——租赁付款额 315 银行存款 5 借:递延所得税资产 65(260×25%) 贷:递延所得税负债 66.25[(26
有没有统计用财务机器人,好用的app,ai什么的
养羊合作社购进羊,饲料,兽药,到卖出羊,羊肉,羊奶,羊粪,会计分录分别怎么做
未分配利润转增注册资金要交税吗?
个人支付宝的钱怎么转到公户
混凝土公司一般纳税人是简易征收3%,受托加工物资可以开具13%加工费发票吗
是生产还是商贸的?
我们是供应链企业,外贸
你好,你有出口备案吗?备案的是哪一个?
有出口备案,忘了备的哪一个
你去看一下的,你备案的是按照生产的还是商贸的,你看一下生产那里能填写吗?
如果都不能填写的话,你去看下你的增增值税税种认定,有商贸的没有。
备案的是外贸企业
w我这里只能填免税服务这一栏,填到这里没问题吧
可以的,这个属于销售货物。
不可以的,这个属于销售货物。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。