你好,是出口货物的运费收入?
老师请问一下我是出口企业申请免税,我报增值税的时候是要填写到第七栏,到第二年做汇算清缴的时候全部结转到第八栏呢?还是每次出口的时候就直接申报到第八栏
老师,个体户开了服务类的发票,但是报增值税的时候服务类那一栏是灰色的,可以直接把服务费开票金额填到劳务,货物那一栏申报吗,都是免征增值税,
你好,我们是医院主营医疗服务,是免增值税的,那我申报增值税季报的时候,他有个免税销售劳务和货物。我们的医疗服务收入填到哪一栏请问老师?
11月份在国内采购一批货100万,税额13万,现在把这批货销售到国外,我们开了出口发票,出口销售收入为200万,请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢?进项税13万要退税的,要在增值税申报表中填写???出口销售收入为200万又在哪里填写呢
贸易型外贸企业,出口一批商品,适用免退税政策,出口货物不需要缴纳增值税,并退进项。 在出口商品前,向对方提供了技术咨询服务,收了相关费用。请问这笔服务费需要缴纳增值税吗?和出口货物的账务处理一样吗?需要填写申报表吗?