借:原材料等 应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
建筑行业一般纳税人,收到进项发票应该怎么做分录? 然后银行转钱给进项发票公司的回单,怎么做分录
建筑行业一般纳税人,收到进项发票怎么写分录
建筑行业一般纳税人 上个月应交税费880.1 这个月抵扣发票1508 分录怎么做
建筑行业一般纳税人,收到抵扣发票分录怎么做
建筑行业一般纳税人,收到住宿费一张,应该怎么做分录
老师,我们向供应商采购,供应商也正常开票给了我们,但是后续我们发现有质量问题,需要扣供应商的钱,我们是直接在付的货款中扣,还是让供应商打赔款钱,哪个比较合规
请问老师物业公司的成本是哪些呢?
能翻译一下这是什么意思?
老师,银行承兑付款的做账需要哪些附件?
老师,生鲜超市商品损耗怎么做会计处理,需要哪些附件
请问老师发票没开导致现金负数,这句话怎么理解呢?
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我现在把24年多做的那部分工资删除更正,我更改了24年汇算清缴,刚才税管打电话让改一下年报,年报我改完了,我现在做了一笔分录借:其他应收款贷:未分配利润然后25年财务报表变了 我怎么更正
你好,请教下,利润表,和资产负债表勾稽关系,相差10万元, 资产负债表,未分配利润比利润表多整10万,查看了下,科目余额表,未分配利润,有个10万?
老师,资产清算所得税申报实际应补所得税额是实际要补缴的税吗?
偷税 漏税 骗税 是什么区别? 通俗的讲
销项增值税减掉进项增值税,应该怎么做分录? 税费结转怎么做
借应交税费一增值税一转出未交增值税 贷应交税费一未交增值税
上个月有多余的抵扣发票,应该怎么做分录
未认证就计入贷应交税费一待认证增值税进项
已经认证了
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税