你好,学员,因为会计上记录400研发费用,税法上可以按照175%税前扣除,所以税法在会计基础上,再扣除75%的

老师您好!无形资产加计扣除不影响会计利润也不影响应纳税所得额?是不是错误的,应该是不影响会计利润,但是要影响应纳税所得额吧?比如无性资产资本化1000,10年摊销,会计和税法摊销方法一样,使用了2年,某年的利润总额是500万,这时的应纳税所得额=500—1000/10*2*75%,在这里加计扣除是不是影响应纳税所得额?
老师,为什么这道题的解析里,应税所得=税前利润-应纳税差异呢?应纳税差异不是会增加当期所得税费用吗?减掉的话,不是就减少了当期所得税费用吗?
老师,无形资产资本化支出300,应纳税所得额我按175%纳税调减了,答案没调减,税法不是规定的吗?为什么不调,我没懂。
1.所得税费用应纳税所得额中纳税调整的增加额和纳税调整的减少额怎么看呢?不是很懂不知道什么时候调加什么时候调减什么时候不调2.准予税前扣除的部分是不用交税吗?3.弥补以前年度的亏损,可税前抵扣的经营亏损又是什么意思?都不是很懂老师解答一些吧谢谢了
为什么开发支出的计税基础光是资本化?那部分费用化的75%不用算吗? 还有最后算应纳税所得额的时候,又减掉了费用化的75% 又加上了资本化的500。这个地方我没有理解
田间管理劳务要开什么类目的发票
老师,您好,income是收入还是回款呀?
老师好,服务费除了三流还有别的什么能证明业务真实性呢
@朴老师,我们转让我们的自主研发生成的知识产权三个实用新型专利,已经申请了免税备案,开具了免税发票,请问,我开具这个发票形成的收入可以算入高新技术企业的收入还是一般收入?
老师,income-回款的金额就是未开票收入吗?
老师您好,我们出纳的现金日记账比我的电脑系统账面上少了350元,而且她把现金和银行存款都记在一起了,有什么好办法来核对账目,不清楚是她多记了还是我这边少记了……
残保金如何减免,假如单位31个人,需要安排几个残疾人可以享受减免
建账的话,企业会计制度怎么选
母公司开给销售子公司的银行承兑汇票,怎么做账?
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
研发费用的400是按75%加计扣除的,为什么他是减掉呢?可扣可扣不是未来可扣,现在要加上吗
500的资本化的支出,为什么是直接加上呢?他不是也有一个175的加计扣除吗?就是未来可扣,现在加上
还是我又记错
研发费用的400是按75%加计扣除的,为什么他是减掉呢?可扣可扣不是未来可扣,现在要加上吗 是的现在的,不是未来,就是税法多扣除的优惠政策的
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