你好,那你这个工商年报实缴填写过没有?
老师,您好,现在我们其他应付款挂账欠老板200多万,可以把这笔钱入实收资本不,做一笔借其他应付款,贷实收资本的分录,可以不?
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
请问老师,老板有a和b两个单位,a是个体要注销了以后用b(是公司)a有50万借给b做货款了,其中30万是合伙人的20万是老板的,本想办一笔委托收款都转给老板,可不可直接记入他们的借款(分别办委托收款) 借 预付账款50万 贷 其他应付款 —合伙人 30万 其他应付款 —老板 20万
老师,请问,我公司承接一项工程,甲方代付农民工工资,这笔钱从我们的应收账款中扣除,收到应收账款时,我的分录是这样的,借:银行存款100万,其他应付款~农民工工资20万,贷:应收账款120万,这个20万其他应付款一直挂在账上,后面我可不可以开票进来把这20万冲掉,借:工程施工~人工费20万,贷:其他应付款20万
老师,请问一下账上有笔原先记载的是实收资本的20万现在老板跟我说是借款,我可以把这20万调整到其他应付款里吗
老师 公司需要工地上用的证 用别人的证 然后给承担社保 工资也没有 只有一年给两万 还是现金给的 去年五月份开始 每个月给申报社保 这个账务怎么处理好
老师,收到增值税留底退税的钱,怎么做账呀
工业区A下面有50个a物业管理处,a卖了文艺产品给公司c,因为物业管理处a只有收款员,收款员不做账,开票的时候地产开票员去电子税务局开销售方为A的发票正确的吗
老师,请问10月申报9月利润表中上期金额是指什么金额?
老师,请问10月申报9月利润表中上期金额是指什么金额?
老师,请问我们的客户他差我们的钱,我们差他的钱,可以公司写个情况说明,把这笔款项对冲了
老师,请问往来客户他差我们的钱,我们差他的钱,可以公司写个情况说明,把这笔款项对冲了不?
收到稳岗补贴的账务处理
老师:麻烦问一下职工参股,要去世了股权怎么处理?能直接转给儿子吗?
自用不需要缴纳车购税么?
我去看下,稍等
可以的,可以查一下的。
上面显示实缴1万
那你这个1万最好不要退回去,可以把剩下的退回 那需要跟你税务局那边说一下的,因为这个实收资本不允许随便减少。
那就涉及到减资了是吧
对的,是的,是这么做的。
老师,但是这个20万不是章程上股东转入,既然这个20万转出有风险,那我该怎么调整或者说做什么手续吧这个20万合法化
这个钱不好退
你跟你税务局那边说一下,当时做错了。
行,我来问下,谢谢老师
不用客气,工作愉快。