你好,学员,可以这么写的
老师,单位员工预支2000元出差。这个人有其他应付款,有其他应收款,可以都走一个科目吗也就是预支的这个钱走其他应付款。
老师,小贺预支1万月工资如何做分录?可以这样吗,借其他应收款--小贺预支工资10000,贷银行存款10000
老师好,同一个员工预支工资,做其他应收款--预支工资---***,他领备用金的时候,也可以做在其他应收款--预支工资---***吗? 还是需要另外再挂一个?
预支工资,借支备用金是同一人,会计科目其他应收款可不可以这样:其他应收款—小李(预支工资),其他应收款—小李(备用金)
老师,请问支付备用金 借其他应收款 二级科目是其他应收款-备用金 还是其他应收款-人名
借专项基金贷其他收入,国家补贴免税,那报税的时候减掉专项基金的数呗
老师,体检每人1000元过中秋和春节发放粮油2000元福利,都做到应付职工薪酬贷方,发放做借方。但是集团福利不需要申报个税。这样新季报就提示和个税数相差大。这怎么搞呀?,谢谢老师回复我
老师,每年年终奖是在12月申报还是1月申报好,一般年终奖领导都是快过年时准备发放,可是都过了12月了,应该怎么操作
老师,公司为什么要交城建土地使用税
听说现在小规模的报税要比对营业外收入,我把二季度减免的增值税的营业外收入做到七月份了,要不要调啊
老师,我们是和景区合作,我们的员工是演员,然后他们的工资我计入了主营业务成本,给员工买的早饭、午饭我记福利费还是主营业务成本
老师我公司是做玻璃的,开发票名称开成工程服务可以吗
老师,我以前计提的物业费,有部分有发票,有部分没票,我去年做汇算时调增,但财务帐没动,钱一直没付,那如果现在要付,那没票的部分就直接支付就可以哦
工会经费的计税依据是按应发工资还是实发工资?如果拖欠工资未发,工会经费是不是夜晚按应发上交工会经费?
出口退税货物没有进项,也能免对应出口销售税额是吗?只是不能退进项税了是吗?还是说没有进项,销项税额也需要缴纳?
这样写规范吗
你好,学员,这个可以的,实务中很多这样的