8月31日,国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》(国发〔2023〕13号,以下简称《通知》),提高了3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除(以下简称“一老一小”扣除)标准: 自2023年1月1日起,3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准,由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。 子女教育专项附加扣除标准,由每个子女每月1000元提高到2000元。 赡养老人专项附加扣除标准,由每月2000元提高到3000元,其中,独生子女每月扣除3000元

老师您好,12月份算员工工资时,个税已经计算好,现在1月份申报的时候发现员工在12月份有新增专项附加扣除信息,但是个税上月已经扣过了怎么办
你好,我的个税专项附加扣除6月份忘记填报,所以六月份发工资的时候个税变成了10%,之前是3%,现在我重新补填了扣除项,想问下年底的时候汇算会把6月份多扣的返回给我吗?另外我新填报的信息会在什么时候生效
老师好, 员工21年全年收入较低不超过6万,21年工资又所上调,每月13000,(专项扣除2600,专项附加扣除3000,没有其他扣除)请问在计算九月份个税的时候 (13000×9-60000-2600x9-3000x9)×3%=198 是这么算吗?
请问老师,个税附加扣除项的住房租金这里,在更新的时候是不是要填从今年1月到12月,不然的话从8月份一更新,之前的金额就不能累计?
请问老师,现在专项附加扣除有提高3000,计算个税的时候是全年都变化了吧?下个月计算的时候会从1月份重新按新规定计算吧?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
是的是的是的是的哦