你好,已经抵扣了就不用交城市维护建设税,附加税
小规模纳税人当月给对方开出了专票,但是季度销售额没有超过30万,请问还用交城市维护建设税和教育费附加不?
4月红冲了一张去年10月的专票,增值税做了转回处理(但城市维护建设税没有做处理),直接抵减第三季度开的专票的增值税(本来要交3070.34,抵减后只交了1195.64),那么,城市维护建设税(本来要交114.19,实际缴纳41.84),二者之差72.35元怎么处理呀?(城市维护建设税事实上已经交清了)
老师,加计抵减进项税额是142,缴纳的增值税也就少了142,附加税城市维护建设税也相应的减少了,那入账的时候其他收益是算142还是142+减少的城市维护建设税额一起
个体户销售额9万 其中有5万开了专票 交了增值税 接下来的 1、 城市维护建设税 2、教育费附加 3、地方教育费附加 4、印花税 这些还需交税费吗
专票税额13000,有进项税额票已经抵扣了13000,还用再交,城市维护建设税,附加税吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗