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老师,我们老板购买了一张专票5万,这张发票异常了对方没交税,说我们虚开,我们就在税务局把这笔税进项税额转出了,补交了税,但是专管员说我们这边没事了,还要我们在对方税务局把这税补起来,要不然影响信誉这合理吗

2023-09-06 09:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-06 09:38

同学,你好 这个不合理,你只负责你企业自己的

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快账用户5470 追问 2023-09-06 09:42

那对方要是被稽查了,说虚开,我们交了税的还有影响吗

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齐红老师 解答 2023-09-06 09:42

同学,你好 你们发票不入账,补税就行

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快账用户5470 追问 2023-09-06 09:47

但是我们这边专管员说什么影响信誉,要我们把这税在对方补起。真是老伙

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齐红老师 解答 2023-09-06 09:48

同学,你好 建议不理会

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快账用户5470 追问 2023-09-06 09:57

好,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-09-06 09:57

不客气,祝工作顺利

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同学,你好 这个不合理,你只负责你企业自己的
2023-09-06
你们正常补税了,肯定也会有罚款的
2023-09-06
你好。如果系统提示正常就可以了不需要做转出。
2025-01-15
进项税额转出操作如下: 明确需转出的是异常发票已抵扣的进项税额。 在财务系统做凭证,借记对应成本或费用科目,贷记 “应交税费 —— 应交增值税(进项税额转出)”。 在电子税务局申报客户端,填写附表二 “进项税额转出额” 相关栏次,一般填 “其他应作进项税额转出的情形”,主表自动取数,保存提交申报。若后续问题解决可抵扣,在附表二第 23a 栏填对应负数
2025-04-30
同学你好 1.首先,确认税务局通知您将某家公司的进项税额做转出处理的文件或通知是否仍然有效。如果该文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,将相应的进项税额转出,并做相应的账务处理。 2.其次,与对方公司进行沟通,说明您已经根据税务局的要求将进项税额做了转出处理,并且提供相应的账务处理证明。同时,询问对方公司是否存在任何问题或错误,以及是否需要您做进一步的操作。 3.如果对方公司认为他们的公司已经没有问题,并且希望您将已经做了进项税额转出的票给他们,那么您可以考虑将该票退回给对方公司,并要求对方公司重新开具一张正确的发票。在退回发票时,请确保与对方公司明确责任和义务,以避免未来的纠纷
2023-12-27
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