您好,第一先没入账的补入账,第二,才做销售的处理

请问老师,公司购买的固定资产,对方把发票开重了,收到开重的发票当月2021.12月已入账,2022年年初换了新的财务软件,没有录入这项固定资产的期初固定资产卡片,在第三个月收到红字发票,怎么做账务处理
你好,企业2019年购入7台固定资产,固定资产先到企业了当时也没有入账,发票是2022年11月才开回来的,然后这个固定资产2022年12月出售,我想问一下这个帐务处理怎么做比较好
老师,我们2012年购入的一台20万的固定资产,有发票,但是当时没有入账,我们8月份把这固定资产卖掉了,开了销售发票,怎么账务处理比较好呢,谢谢
老师,请问我们公司20年购入的房产,但是一直都没有入账,今年2月份房屋出售了,发票也开了,那我账上应该怎么做? 1、20年购入的房产,今年是直接补提还是更正以前的报表, 2, 出售的房屋,已开发票,那我确认收入吗?分录怎么做? 出售固定资产,计入固定资产清理,固定资产清理的余额应转到哪里?
老师,我们购进的固定资产折旧了两年后卖掉了,老板收的现金,没有代开发票,我账面怎么做账务处理?
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况有什么解决办法吗老师?
朴老师,电商公司销售的可以不交印花税吗?好像只有采购才交是吗?
个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
个人借款 个人还公户然后还要给他还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
老师 去年的管理费用社保多计提了10,然后其他应收款少收员工10,这个怎么用分录调整
老师好,我们公司有两个主体,A主体是1月份的工资2月发3月报个税,B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税,去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了,导致去年给他报了14个月的个税,个税汇算清缴就要补挺多个税,这种情况怎么解决呀?
老师,购买的装修材料的专票先入在建工程,请问在抵扣勾选的时候就要同时做“长期资产发票关联确认表吗”
老师咨询个问题我们商贸公司,我们销售材料负责要给送到工地,我们找的车运费我们自己承担,运费我们要付给个人没有发票我怎么入账合适
不征税收入报税时免税这列没有引出数据是不是不要填了
老师,左也打码的是合伙人,右边是我,他说这个是不是很不礼貌,怎么回她?而且我和质控又不认识?
老师麻烦把分录列一下呗,谢谢
借固定资产 贷银行存款
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
好的老师,就是一直纠结,10年前的发票还能入账吗?二是折旧没法补计提了吧
可以入账,折旧通过以前年度损益调整入账