咨询
Q

采购发票来了,要冲帐,在子模块里做账生成凭证,为什么子模块里的金额与总账会有差别?

2023-09-07 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 09:00

你好子模块里做账生成凭证个总账模块的数是怎么来了,生凭证的依据是什么,

头像
快账用户1729 追问 2023-09-07 09:02

采购时商品来了验收入库,暂估状态,后面在开具发票冲帐

头像
齐红老师 解答 2023-09-07 09:04

那就你看一下暂估的数据,是不是跟开发票的数据有差异?

头像
齐红老师 解答 2023-09-07 09:05

应该是生成凭证的依据和你总账记账的依据数据存在差异导致。

头像
快账用户1729 追问 2023-09-07 09:15

有差距 单生成凭证系统自动做了成本调整单 那怎么核销这差距呢

头像
齐红老师 解答 2023-09-07 09:17

这个首先要搞清楚这个调整单的原理是什么,为什么会产生调整?,就是找出这个差异的原因才可以调,看看到底是哪个数据是对的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好子模块里做账生成凭证个总账模块的数是怎么来了,生凭证的依据是什么,
2023-09-07
只做本期未勾稽入库单的暂估 冲回的金额肯定是以前的暂估入账 以前的暂估入账只在票到时有冲回
2022-01-19
同学你好 直接冲减就可以了 红冲了就是原分录负数红冲
2022-07-11
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-07-11
你们的问题核心是采购、库管、财务的商品名称没统一,导致发票与实物名称对不上,财务需手动改。 标准流程是:采购录订单定名称→库管按订单验收入库→财务收票时核对,不一致让采购协调重开发票,而非财务改。 解决办法:1. 统一 “商品名称库”,库管从库里选名称,禁止手动输;2. 入库前先核订单名称,发票不对让采购退重开;3. 用带 “采购 - 入库 - 发票匹配” 功能的软件(如用友 U8、金蝶 K/3),减少手动操作。
2025-10-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×