在具体的什么问题。
@郭老师回答,其他老师不要接了,谢谢合作
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老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
公司是小规模公司,专门收购牧草燕麦草,再加价销售,这种的免增值税吗?可以算是饲料免征增值税吗?
免税饲料产品范围包括: (一)单一大宗饲料。指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜子粕、棉子粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。 (二)混合饲料。指由两种以上单一大宗饲料、粮食、粮食副产品及饲料添加剂按照一定比例配置,其中单一大宗饲料、粮食及粮食副产品的参兑比例不低于95%的饲料。 (三)配合饲料。指根据不同的饲养对象,饲养对象的不同生长发育阶段的营养需要,将多种饲料原料按饲料配方经工业生产后,形成的能满足饲养动物全部营养需要(除水分外)的饲料。 (四)复合预混料。指能够按照国家有关饲料产品的标准要求量,全面提供动物饲养相应阶段所需微量元素(4种或以上)、维生素(8种或以上),由微量元素、维生素、氨基酸和非营养性添加剂中任何两类或两类以上的组分与载体或稀释剂按一定比例配置的均匀混合物。 (五)浓缩饲料。指由蛋白质、复合预混料及矿物质等按一定比例配制的均匀混合物。
你看下你这里面的资料,符合这里的要求吧,只要符合都是免费的。
公司有个员工工资7千,休了158天假,生育津贴社保基数是按照4250缴纳的每个月,现在生育津贴下来了,2.4万,津贴是低于工资的,然后不足部分有单位补足,生育津贴已经付给他了,我应该怎么算其中差额,还要补给她多少工资,有没有公式
你好,你看一下158天,它是几个月的,具体的他不是有31天,还有30天的。
是的,3.6-8.11号,3月是31天,4月30天,5月31天,6月30天,7月31天,8月也是31天
我就不知道该补她多少,咋算的这个
三月份的工资给他算出来就是了 双休还是单休?应出勤天数是多少?
3月应出勤23天,双休,我不会算啊
7000除以31乘以20,这是三月份的 四月份7000 5月份七千 6月份7000 8月份7000
这些加起来减去2.4万就是。
我今天申报增值税 上个月开了9%发票 销售额是322568.8,税额是29031.2,请问9%销售额是填在哪一栏次
开的是专票,一般计税方法
你好,是开的建筑服务的吗?如果是的话,9%一般计税有一个销售服务附表一。
我们公司有外账会计,我的内账也必须要有资产负债表跟利润表吗
看你老板自己,他需要看内账的什么业务,如果看实际利润的话,最好出。
做疫苗的企业购买小汽车,他现在是小规模纳税人,可以让4S店开专票吗?到时候成为一般纳税人的时候在抵扣,老师如果五年没有业务是不是所得税就不能抵扣着前五年的费用了?
银行小规模期间没有收入才可以抵扣,有收入抵扣不了的。
公司收到的材料合同也是要交印花税的嘛 就是进项合同的材料合同,是要交的嘛,现在有会计是不交,是不对的嘛
是的,正规的都需要交,不交的不正规。
2022年的收入和成本,我做到2023年1月份了,现在税务局让更正2022年报表,把收入调回去,那2023年的报表累计数就不对了,应该用以前年度损益调整吗?
你好,你是准备怎么修改,是反结账修改到2022年吗?
如果不的话,你把2023年这个收入改成以前年度损益调整。